Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2018/116 | 11.7.2018 | Vileda Ultramax mop 2v 1 | Garner shop,s.r.o. | 47923784 | 26,60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 3/2011 | 17.2.2011 | Taniere EMRO ovál
Otvárak |
Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 436,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/18 | 18.2.2011 | Erbo OVAL 36 132 ks KD
Otvarak na víno do KD |
Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 436,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/153 | 3.12.2015 | Vybavenie kuchyne KD | Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 1 426,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/249 | 12.11.2024 | Oprava bojlera OcU | Gabriel Egri - elektroservis VALTIM | 40411061 | 183,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/181 | 22.8.2022 | Úprava vstupných priestorov KD | G.L.S. Building service s.r.o. | 48303836 | 9 228,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/236 | 2.11.2022 | stavebné práce-oprava-schodište KD Žbince | G.L.S. Building service s.r.o. | 48303836 | 1 856,40 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2023 | 10.1.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žbince | Futbalový klub Žbince | 17148901 | 6 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2024 | 2.2.2024 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2024 | Futbalový klub Žbince | 17148901 | 9 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2025-dotácia | 13.2.2025 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince pre FK Žbince | Futbalový klub Žbince | 17148901 | 8 500,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/91 | 12.5.2022 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec 4/2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 97,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/95 | 18.5.2022 | Vývoz za jedlé oleje | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 36,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/124 | 15.6.2022 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec 5/2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 28,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/135 | 8.7.2022 | Komunálny odpad jun 2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 682,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/147 | 11.7.2022 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec 6/2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 85,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/161 | 4.8.2022 | Komunálny odpad jul 2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 685,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/171 | 10.8.2022 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec 7/2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 88,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/172 | 10.8.2022 | Vývoz odpadu z VKK | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 293,59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/194 | 9.9.2022 | Komunálny odpad 8/2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 691,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/204 | 16.9.2022 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec 8/2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 30,36 EUR |