|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/288 |
29.11.2021 |
Stravné lístky 12/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
736,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/316 |
22.12.2021 |
Stravné lístky 1/2022 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
715,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/10 |
28.1.2022 |
stravné listky 2/2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
760,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/34 |
2.3.2022 |
Stravné listkz 3/2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
838,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/55 |
30.3.2022 |
Stravné lístky 4/2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
666,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/80 |
2.5.2022 |
Stravné lístky 5/2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
781,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/103 |
31.5.2022 |
Stravné lístky6/2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
801,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/138 |
1.7.2022 |
Stravné lístky7/2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
826,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/170 |
1.8.2022 |
Stravné lístky 8/2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
908,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/188 |
5.9.2022 |
Stravné lístky 9/2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
805,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/218 |
30.9.2022 |
stravné lístky - 10/22 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
1 072,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/239 |
3.11.2022 |
Stravné lístky 11/2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
928,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/268 |
29.11.2022 |
Stravné lístky 12/2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
1 056,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/40 |
19.2.2021 |
Respirátor FF bez výdychového ventilu |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
61,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/63 |
11.4.2022 |
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy KD |
UNIprojekt plus, s.r.o. |
50468561 |
1 440,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/34 |
7.3.2016 |
Príves PN1 02DN 131x256 750 kg |
UNIKOL spol.s.r.o |
31670873 |
947,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/14 |
13.2.2015 |
Informačná brožúra Wellness |
UMP SK,s.r.o. |
36576875 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/247 |
12.8.2021 |
Fontána |
TUMA INVEST, spol. s r.o. |
36522911 |
2 295,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/156 |
22.7.2022 |
Doprava fotbalistov |
TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. |
44792123 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/198 |
12.9.2022 |
Doprava futbalistov |
TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. |
44792123 |
152,80 EUR |