|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/213 |
1.10.2024 |
Skutočná spotreba vody od 21.03.24 do 25.09.24 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
341,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/212 |
30.9.2024 |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2024 |
26.9.2024 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2024 |
Rímskokatolícka farnosť sv. Anny v Žbinciach |
31998437 |
2 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/209 |
25.9.2024 |
SMS za 8/24 - 54 sms |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
2,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/210 |
25.9.2024 |
Vývoz a likvidácia odpadu VKK |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
336,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/211 |
25.9.2024 |
Revízia komína - spotrebiča |
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
52379051 |
84,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/203 |
23.9.2024 |
Poplatok za vyjadrenie |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/204 |
23.9.2024 |
Služby v oblasti civilnej ochrany - 3.Q/24 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/205 |
23.9.2024 |
Deň obce - vozenie na poníkoch |
Jazdecký Klub Millenium |
42326087 |
340,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/206 |
23.9.2024 |
Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/207 |
23.9.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
115,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/208 |
23.9.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
685,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/202 |
19.9.2024 |
Deň obce - nákup zeleniny |
AMIGO PRIMA, s.r.o. |
43885624 |
14,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/201 |
17.9.2024 |
Výkopové práce bagrom |
Pavol Geri |
56152256 |
700,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2024 |
11.9.2024 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2024 pre ZO Sliepkovce... |
ZO Sliepkovce SZCH |
00178322803 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/200 |
11.9.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní- 8/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/197 |
10.9.2024 |
Mobil starosta-08.08.2024-07.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/198 |
10.9.2024 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 8/24 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
1 558,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/199 |
10.9.2024 |
Spracovanie žiadosti k envirofonde |
Project Advisor s.r.o. |
54962960 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/196 |
9.9.2024 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-08/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 075,93 EUR |