Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2017/140 | 30.8.2017 | Preladenie radiostaníc | Jozef Vojtek ELPRA -technik | 32664192 | 470,05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/215 | 31.10.2018 | Zakrývacia plachta PVC 12x12 m | Ľubomír Smoliga | 32672471 | 960,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/186 | 12.9.2019 | Oprava plachty na prístrešok | Ľubomír Smoliga | 32672471 | 24,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/308 | 20.12.2021 | Plachta na zakrytie fantány | Ľubomír Smoliga | 32672471 | 240,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/327 | 30.12.2021 | Oprava plachty na fontane | Ľubomír Smoliga | 32672471 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2013/144 | 18.12.2013 | DR práce | Ladislav Lechman | 32673108 | 297,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/168 | 4.9.2023 | Otrava pre potkanov | Ladislav Lechman | 32673108 | 144,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/108 | 16.9.2015 | Oprava plotu pri cintoríne | Tomáš Koreň | 32674368 | 75,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/10 | 17.2.2011 | Montáž komínového telesa na objekte KD | Tibor Ondo-Eštok,KOMINÁRSTVO | 32675488 | 39,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2013/102 | 26.9.2013 | Stavebný dozor na stavbe Revitalizácia centrálnej | Ing.Juraj Ciberé | 32675968 | 5 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/72 | 15.6.2015 | Nálepky DHZ Žbince | Ing.Dušan Grigeľ | 32682760 | 55,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/164 | 15.12.2015 | Trvalo vysvetľujúca tabuľa RCZ Žbince | Ing.Dušan Grigeľ | 32682760 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2016/50 | 5.4.2016 | Fólie, nálepky Žbince | Ing.Dušan Grigeľ | 32682760 | 20,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/177 | 3.8.2020 | Potlač tričiek MOPS | Ing.Dušan Grigeľ | 32682760 | 32,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 3/2011 | 17.2.2011 | Taniere EMRO ovál
Otvárak |
Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 436,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/18 | 18.2.2011 | Erbo OVAL 36 132 ks KD
Otvarak na víno do KD |
Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 436,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/153 | 3.12.2015 | Vybavenie kuchyne KD | Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 1 426,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/33 | 9.4.2015 | Xerox A4/80g euro BASIC | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 46,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/35 | 14.4.2015 | Čistiace prostriedky | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 84,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/137 | 4.11.2015 | Čistiace a kancelárske potreby | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 102,66 EUR |