|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/115 |
10.9.2012 |
Pevná linka 8/2012 |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
55,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/116 |
14.9.2012 |
Vypracovanie rozpočtu na výmenu okien KD |
Ing,Bumberová Viera |
35022841 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/117 |
14.9.2012 |
Mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
54,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/118 |
14.9.2012 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
185,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/119 |
24.9.2012 |
Služby bez. technika 3Q |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/120 |
28.9.2012 |
Služby STP APV - matričný program |
Ives |
00162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/121 |
28.9.2012 |
Výmena bezpečnostného alarmu KD Žbince |
Syteli spol.s.r.o |
36173975 |
975,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/122 |
3.10.2012 |
Zemné práce |
Paľo |
43381251 |
115,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/123 |
4.10.2012 |
Vývoz TDO 9/2012 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
407,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/124 |
4.10.2012 |
Splátka plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
643,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/125 |
5.10.2012 |
Stravné listky 10/2012 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
477,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/126 |
9.10.2012 |
Pevná linka 92012 |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
68,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/127 |
10.10.2012 |
Vodné obec |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
91,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/128 |
10.10.2012 |
Vodné |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
9,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/129 |
16.10.2012 |
Licencia softwaru NOD 32 |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
71,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/144 |
18.10.2012 |
Mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
57,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/130 |
19.10.2012 |
Mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
55,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/131 |
22.10.2012 |
Preddavok na 4Q SOcÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
48,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/132 |
22.10.2012 |
Doplatok za 3Q - náklady SOcÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
5,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/135 |
29.10.2012 |
Spracovanie hlásení odpadu |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
14,40 EUR |