|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/26 |
26.2.2013 |
oprava zariadenia KD |
Syteli spol.s.r.o |
36173975 |
198,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/27 |
5.3.2013 |
Stravné lístky 2/2013 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
415,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/28 |
8.3.2013 |
Vývoz odpadu 2/2013 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
406,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/29 |
8.3.2013 |
Pevná linka obec a KD2/2013 |
Slovak Telecom |
35763469 |
62,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/30 |
15.3.2013 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
46,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/31 |
15.3.2013 |
Mobil pracovníčky |
Slovak Telecom |
35763469 |
11,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/32 |
18.3.2013 |
bezpečnotechnické služby 1 Q |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/35 |
28.3.2013 |
Plyn 4/2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
648,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/34 |
31.3.2013 |
Vývoz odpadu 3/2013 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
438,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/33 |
3.4.2013 |
Stravné lístky 42013 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
436,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/36 |
9.4.2013 |
vodné .stočné |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
103,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/37 |
9.4.2013 |
Pevná linka 3/2013 |
Slovak Telecom |
35763469 |
96,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/40 |
9.4.2013 |
oprava vonkajšieho osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/38 |
16.4.2013 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
46,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/39 |
16.4.2013 |
Mobil pracovníčky |
Slovak Telecom |
35763469 |
12,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/58 |
22.4.2013 |
Prezentácia na DVD Zemplín 1.časť platby |
CBS spol.s.r.o |
36754749 |
239,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/41 |
29.4.2013 |
správa DNS záznam domény |
NET TRADE SERVICES s.r.o |
36216461 |
129,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/42 |
30.4.2013 |
Vývoz odpadu 4/2013 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
574,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/43 |
3.5.2013 |
preprava |
Mária Palova |
40940292 |
115,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/44 |
6.5.2013 |
El.energia 1.3.2013- 31.5.2013 |
Východoslovenská energetika a,s, |
36211222 |
1 482,00 EUR |