|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/65 |
18.6.2013 |
bezpečnotechnické služby 2 Q |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/66 |
25.6.2013 |
jese.listie dlažba na OcÚ |
Tomáš Čolovka KOVEX |
17302781 |
170,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/67 |
27.6.2013 |
Spracovanie hlásení o odpadoch |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/68 |
28.6.2013 |
vodné .stočné |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
196,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/69 |
28.6.2013 |
vodné .stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
4,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/71 |
3.7.2013 |
Vývoz odpadu 6/2013 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
407,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/72 |
3.7.2013 |
piesok služby |
OLMANNSTAV spol.s.r.o. |
36169854 |
780,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/73 |
4.7.2013 |
Stravné lístky 7/2013 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
366,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/75 |
4.7.2013 |
Spracovanie hlásení o odpadoch |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/74 |
5.7.2013 |
Pevná linka 6/2013 |
Slovak Telecom |
35763469 |
62,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/80 |
8.7.2013 |
Plyn 8/2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
648,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/83 |
8.7.2013 |
Preddavok na 3Q 2013 - SOcÚ Michalovce |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/84 |
8.7.2013 |
vyučtovanie preddavku za 2 Q - SOcÚ Michalovce |
Mesto Michalovce |
00325490 |
77,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/76 |
10.7.2013 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
46,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/77 |
10.7.2013 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
43,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/78 |
25.7.2013 |
strojova technika 1 polrok |
Obec Slavkovce |
00325775 |
44,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/79 |
25.7.2013 |
spotreba el.energie |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
38,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/81 |
5.8.2013 |
Vývoz odpadu 7/2013 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
404,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/85 |
5.8.2013 |
Pevná linka 7/2013 |
Slovak Telecom |
35763469 |
87,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/82 |
6.8.2013 |
El.energia 1.6.2013- 31.8.2013 |
Východoslovenská energetika a,s, |
36211222 |
1 482,00 EUR |