|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/90 |
6.5.2024 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 04/2024 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/91 |
6.5.2024 |
Pevná linka TSP-01.04.24-30.04.24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
46,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/92 |
6.5.2024 |
Doprava, manipulácia mechanickou rukou |
Godo s.r.o. |
50478052 |
61,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/93 |
10.5.2024 |
Mobil starosta-08.04.2024-07.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/94 |
10.5.2024 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-04/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
945,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/95 |
10.5.2024 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za obdobie |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
985,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/96 |
10.5.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-04/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/97 |
15.5.2024 |
držiak Stell Sho 5610 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
43,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/98 |
15.5.2024 |
doména od 20.5.24 - 19.5.25 |
NET TRADE SERVICES, s.r.o. |
36216461 |
120,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/99 |
20.5.2024 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/100 |
20.5.2024 |
SMS za 4/24 - 96 sms |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
4,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/101 |
20.5.2024 |
Poplatok banky za poskytnutie informácie pre audít |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/102 |
23.5.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/103 |
23.5.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/104 |
24.5.2024 |
Školenie k informačnému systému URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
75,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/105 |
27.5.2024 |
štartér, zásahová hadica, požiarna hadica |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
729,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/106 |
27.5.2024 |
Geometrický plán kat.úz. Žbince |
STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. |
45353221 |
336,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/107 |
28.5.2024 |
Odber pitnej vody z hydrantu DHZ |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
33,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KD-2/2024 |
29.5.2024 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Iveta Ujlakyová |
|
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/108 |
29.5.2024 |
Zverejnenie mapy cintorína 1.6.2024-31.5.2025 |
EXCO-HN, s.r.o. |
36472301 |
100,00 EUR |