| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/126 |
14.7.2026 |
Mesačný paušálny poplatok 5/2026 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/127 |
14.7.2026 |
Elektroinštalačné práce |
Ján Malčický |
51457750 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/128 |
16.7.2026 |
DHZ - požiarna hadica, nasávacia hadica |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
395,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/129 |
17.7.2026 |
Mobilná aplikácia Žbince 6-12/2026 |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/130 |
17.7.2026 |
Pečiatky |
Lukacek s.r.o. |
36586218 |
144,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/131 |
21.7.2026 |
Prevádzka služby Úrad v mobile do 30.6.2027 |
Elvineo SK s. r. o. |
56789246 |
548,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/132 |
21.7.2026 |
Vývoz odpadu 6/26 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
1 535,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/133 |
24.7.2026 |
Montážne práce DHZ |
ELMIJA s. r. o. |
56509316 |
1 489,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/134 |
24.7.2026 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 5 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/135 |
28.7.2026 |
Reťazová píla DHZ |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/136 |
28.7.2026 |
Riad do KD |
DOMATRA, s. r. o. |
36438308 |
541,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/137 |
28.7.2026 |
Tričká s potlačou |
Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT |
50305999 |
211,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2026 |
3.8.2026 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2026 |
Gejza Makuňa |
|
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/138 |
3.8.2026 |
Poradenstvo 07/2026 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/139 |
3.8.2026 |
Vrecia čierne 75 ks |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
109,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/140 |
3.8.2026 |
Poradenstvo za II.Q.2026 |
AVIAF s. r. o. |
57427895 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/141 |
3.8.2026 |
Zemný plyn 8/2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
730,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/142 |
3.8.2026 |
Elektrina DS 1.6.2026 - 31.8.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/143 |
7.8.2026 |
Mesačný paušálny poplatok 7/2026 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/144 |
7.8.2026 |
Pevná linka TSP + internet 7/2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
47,50 EUR |