|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/60 |
19.4.2011 |
mobil starosta |
Slovak Telekom,a.s. |
35763 469 |
113,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/61 |
20.4.2011 |
demontáž rozhlasu |
Ing.Ján Blaho- EDISON |
33270473 |
134,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/62 |
3.5.2011 |
splátka plynu obec |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
35815256 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/63 |
3.5.2011 |
splátka plynu KD |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
35815256 |
357,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/64 |
3.5.2011 |
elektrina |
Výchdoslovenská energetika a.s. |
362 211 222 |
1 293,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/65 |
3.5.2011 |
vrecia na separovaný zber |
FURA s.r.o |
36211451 |
58,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KaHR - 22VS - 0801/0046/71 |
5.5.2011 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/66 |
6.5.2011 |
vyvoz ramenovým nakladačom |
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce |
00186490 |
160,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/67 |
6.5.2011 |
vývoz odpadu 4/2011 |
FURA s.r.o |
36211451 |
431,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/68 |
6.5.2011 |
pevná linka |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
36,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/69 |
6.5.2011 |
školenie |
digitalnysvet.sk s.r.o |
36173711 |
33,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/70 |
6.5.2011 |
stravné lístky |
SODEX PASS SR,s.r.o |
35741350 |
348,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/71 |
9.5.2011 |
zemné práce |
Matej Paľo |
43381251 |
57,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/72 |
9.5.2011 |
zemné práce |
Matej Paľo |
43381251 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/73 |
11.5.2011 |
pevná linka obec |
Slovak Telekom,a.s. |
35763 469 |
26,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/74 |
11.5.2011 |
pevná linka KD |
Slovak Telekom,a.s. |
35763 469 |
20,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/75 |
16.5.2011 |
prekládka unimobunky |
Mária Paľová |
40940292 |
74,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/76 |
16.5.2011 |
zemné práce |
Matej Paľo |
43381251 |
422,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/77 |
16.5.2011 |
mobil starosta |
Slovak Telekom,a.s. |
35763 469 |
42,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/78 |
24.5.2011 |
správa DNS |
NET TRADE SERVICES s.r.o |
0036216461 |
31,87 EUR |