|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/316 |
22.12.2021 |
Stravné lístky 1/2022 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
715,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/317 |
31.12.2021 |
neoznačené vrecia 12/2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
105,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/318 |
31.12.2021 |
mesačný poplatok 12/2021 |
Slovak Telecom |
35763469 |
47,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/319 |
29.7.2021 |
Kúpa pozemku LV.č.652 parcela č 1105 |
Maďar Vladimír |
|
2 284,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/32 |
2.2.2021 |
Plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
811,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/320 |
31.12.2021 |
Prenájom rohož -12 /2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/321 |
31.12.2021 |
Elektrina KD,VO,obec |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 356,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/322 |
31.12.2021 |
mesačný poplatok 12/2021 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/323 |
31.12.2021 |
Vývoz jedlých olejov a tukov |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/324 |
31.12.2021 |
Odpad 12/2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
616,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/325 |
31.12.2021 |
Plyn od 1.1.2021-31.12.2021 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
965,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/326 |
31.12.2021 |
Elektrina DS 1.1.2021-31.12.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
199,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/327 |
30.12.2021 |
Oprava plachty na fontane |
Ľubomír Smoliga |
32672471 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/328 |
31.12.2021 |
Finančný spravodajca za rok 2021- doplatok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
12,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/329 |
31.12.2021 |
neoznačené vrecia 12/2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
59,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/33 |
17.2.2021 |
Odpad 1/2021 neoznačené vrecia |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
120,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/34 |
17.2.2021 |
Toner HP CF226X,9000 strán |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
195,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/35 |
19.2.2021 |
Služby za diagnostiku respiračného |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
1 608,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/36 |
26.2.2021 |
Dekontaminacia chlad.boxu v DS |
Ingrid Líneková PETINA |
41909275 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/37 |
25.2.2021 |
Kniha s partnermi |
CBS spol.s.r.o |
36754749 |
330,00 EUR |