|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/189 |
26.8.2022 |
Nožnicový stan profi |
JAKS s.r.o. |
50734245 |
133,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/19 |
4.2.2022 |
Prenájom rohoží 1/2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/190 |
5.9.2022 |
Pevná linka KD,internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/191 |
6.9.2022 |
pneuservisné práce - traktor |
Ladislav Kováč |
43510795 |
166,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/192 |
7.9.2022 |
Odber pitnej vody z hydrantu - súťaž PO |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
17,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/193 |
12.8.2022 |
Yamaha MG 16 XU zosilovač |
Syntex Bratislava s.r.o. |
35774673 |
544,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/194 |
9.9.2022 |
Komunálny odpad 8/2022 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
691,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/195 |
9.9.2022 |
Poradenstvo VO 8/2022 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/196 |
12.9.2022 |
Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 644,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/197 |
12.9.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/198 |
12.9.2022 |
Doprava futbalistov |
TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. |
44792123 |
152,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/199 |
13.9.2022 |
práce technika požiarnej ochrany |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/2 |
10.1.2022 |
Systémová podpora 1.1.2022-31.12.2022 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/20 |
4.2.2022 |
HP 903XL paušál MŠ |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
96,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/200 |
13.9.2022 |
služby v oblasti civilnej ochrany za 3. štvrťrok |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/201 |
14.9.2022 |
Optický kábel s montážou - kultúrny dom |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
881,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/202 |
16.9.2022 |
Revízia komína - spotrebiče do 50kW |
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
52379051 |
85,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/203 |
16.9.2022 |
Prenájom rohoží 15.8.2022-11.09.2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/204 |
16.9.2022 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec 8/2022 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
30,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/205 |
16.9.2022 |
Panelový XLR konektor 3 pólový 20 ks |
Profi-DJ s.r.o. |
02927195 |
73,80 EUR |