|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/28 |
16.2.2022 |
Toner HP/Samsung MLT-D111L/ELS Black |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
66,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/280 |
15.12.2022 |
štvrtý štvrťrok 2022 ITVS /poradenská činnosť |
KB PROTECT s.r.o. |
53396031 |
81,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/281 |
19.12.2022 |
práce technika požiarnej ochrany a |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/282 |
19.12.2022 |
služby v oblasti civilnej ochrany za 4. štvrťrok |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/283 |
20.12.2022 |
Poradenstvo VO 12/2022 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/284 |
27.12.2022 |
Kazety HP,žltá,červená,modrá,čierna |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
488,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/285 |
27.12.2022 |
Kontola požiarnotechnických zariadení |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
139,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/286 |
22.12.2022 |
Odvoz a zneskodnenie odpadu z VKK |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
425,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/287 |
29.12.2022 |
Detektor pohybu NEDIS ALRMMWWT |
Tipa |
42864208 |
26,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/288 |
4.1.2023 |
Pevná linka obec, KD 12/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/289 |
5.1.2023 |
Prenájom rohoží 05.12.2022-31.12.2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/29 |
4.1.2022 |
Toner HP CF283A |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
69,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/290 |
9.1.2023 |
Zmesový komunálny odpad 12/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
674,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/291 |
9.1.2023 |
Vrecia na KO - 75 ks - 27,00 € |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/292 |
9.1.2023 |
Harmonogramy a nálepky na rok 2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
153,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/293 |
10.1.2023 |
Odoslané SMS za mesiac 12/2022 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
4,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/294 |
12.1.2023 |
neoznačené vrecia 12/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/295 |
31.12.2022 |
Finančné vysporiadanie za rok 2022-plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
6 647,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/296 |
31.12.2022 |
Finančné vysporiadanie za el.energie rok 2022-prep |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
27,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/297 |
19.1.2023 |
Finančný spravodajca za rok 2022- doplatok vyúčtov |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
33,41 EUR |