|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/46 |
16.3.2022 |
Dekontaminacia chladiaceho boxu DS |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/47 |
22.3.2022 |
služby v oblasti CO 1.štvrťrok 2022 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/48 |
22.3.2022 |
práca technika PO 1.štvrťrok 2022 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/49 |
24.3.2022 |
neoznačené vrecia 2/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
140,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/5 |
26.1.2022 |
Príspevok 1Q 2022 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/50 |
25.3.2022 |
Vodné DS, spotreba 28.9.2021-21.3.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
6,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/51 |
25.3.2022 |
vodné, stočné , spotreba vody KD, nový OCU, OCU |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
227,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/52 |
9.3.2022 |
SEDCO MŠ paušál |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
168,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/53 |
3.4.2022 |
Ochrana osobných údajov |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/54 |
1.4.2022 |
Prenájom rohoží 28.2.2022-27.3.2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/55 |
30.3.2022 |
Stravné lístky 4/2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
666,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/56 |
5.4.2022 |
Pevná linka KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/57 |
4.4.2022 |
udrzba akvaria |
Július Mišľan ml. |
43531954 |
139,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/58 |
4.4.2022 |
Zemny plyn 3/2022 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
2 069,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/59 |
6.4.2022 |
Material |
Vladimír Stanko -Senor |
32691173 |
86,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/6 |
10.2.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/60 |
8.4.2022 |
Zmesový komunálny odpad 3/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
678,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/61 |
8.4.2022 |
Vývoz nebezpečného odpadu/NO/ |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
120,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/62 |
7.4.2022 |
Servis počitača |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/63 |
11.4.2022 |
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy KD |
UNIprojekt plus, s.r.o. |
50468561 |
1 440,00 EUR |