Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022/46 16.3.2022 Dekontaminacia chladiaceho boxu DS Peter Fejér - F & T 34903046  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/47 22.3.2022 služby v oblasti CO 1.štvrťrok 2022 Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/48 22.3.2022 práca technika PO 1.štvrťrok 2022 Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/49 24.3.2022 neoznačené vrecia 2/2022 FÚRA s.r.o 36211451  140,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/5 26.1.2022 Príspevok 1Q 2022 Mesto Michalovce 00325490  19,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/50 25.3.2022 Vodné DS, spotreba 28.9.2021-21.3.2022 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  6,77 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/51 25.3.2022 vodné, stočné , spotreba vody KD, nový OCU, OCU Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  227,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/52 9.3.2022 SEDCO MŠ paušál Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226  168,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/53 3.4.2022 Ochrana osobných údajov GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/54 1.4.2022 Prenájom rohoží 28.2.2022-27.3.2022 Lindström, s.r.o. 35742364  13,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/55 30.3.2022 Stravné lístky 4/2022 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654  666,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/56 5.4.2022 Pevná linka KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/57 4.4.2022 udrzba akvaria Július Mišľan ml. 43531954  139,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/58 4.4.2022 Zemny plyn 3/2022 innogy Slovensko s. r. o. 44291809  2 069,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/59 6.4.2022 Material Vladimír Stanko -Senor 32691173  86,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/6 10.2.2022 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/60 8.4.2022 Zmesový komunálny odpad 3/2022 FÚRA s.r.o 36211451  678,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/61 8.4.2022 Vývoz nebezpečného odpadu/NO/ FÚRA s.r.o 36211451  120,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/62 7.4.2022 Servis počitača MICOMP spol.s.r.o 36589187  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/63 11.4.2022 Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy KD UNIprojekt plus, s.r.o. 50468561  1 440,00 EUR 
Nastavenia cookies