|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/136 |
21.7.2023 |
Preddavok na III.Q/2023 SOÚ z vl.zdrojov |
Mesto Michalovce |
00325490 |
20,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/137 |
25.7.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-okuliare, rukavice |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
201,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/138 |
1.8.2023 |
Tlač: Plagát A3, 4/0, 130 g - 10 ks - Deň obce |
TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. |
54441161 |
8,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/139 |
1.8.2023 |
Náramok identifikačný NEON-200 ks-Deň obce |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
16,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/14 |
2.2.2023 |
Zemný plyn 01.02.-28.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/140 |
1.8.2023 |
Zemný plyn 01.08.-31.08.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/141 |
2.8.2023 |
Elektrina DS - 01.06.-31.08.23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
175,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/142 |
3.8.2023 |
GDPR-07/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/143 |
4.8.2023 |
Pevná linka KD-TERE-07/23,Internet-OcÚ-07/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/144 |
7.8.2023 |
Zmesový komunálny odpad 07/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
790,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/145 |
7.8.2023 |
Poradenstvo VO-07/2023 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/146 |
8.8.2023 |
Na akciu-Deň obce - Chlieb konzum. KaB 900 g-10 ks |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
60,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/147 |
9.8.2023 |
Mobil starosta-08.07.23-07.08.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/148 |
9.8.2023 |
Reprezentačné-Deň obce-Topkola, pivo Šariš |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
257,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/149 |
10.8.2023 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-07/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 185,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/15 |
2.2.2023 |
Elektrina DS - 01.01.-28.02.23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
175,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/150 |
10.8.2023 |
Výchovno-zábavný program:Maskoti pre deti-Deň obce |
Občianske združenie Zuzulienka |
50031236 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/151 |
11.8.2023 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec-07/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/152 |
14.8.2023 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 7/2023 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/153 |
14.8.2023 |
Dovoz vody cisternou - Deň obce |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
130,33 EUR |