|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/190 |
2.10.2023 |
GDPR-09/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/191 |
2.10.2023 |
Skutočná spotreba vody: 22.03.2023-26.09.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
426,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/192 |
3.10.2023 |
Zemný plyn 01.10.-31.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/193 |
4.10.2023 |
Nákupné poukážky Kaufland-150 ks -Úcta k starším |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
2 250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/194 |
4.10.2023 |
Pevná linka KD-TERE-09/23,Internet-OcÚ-09/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/195 |
5.10.2023 |
Zmesový komunálny odpad 09/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
1 181,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/196 |
6.10.2023 |
Tretí štvrťrok 2023-Poradenská činnosť v zmysle |
KB PROTECT s.r.o. |
53396031 |
81,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/197 |
6.10.2023 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-09/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 316,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/198 |
9.10.2023 |
Poradenstvo VO-09/2023 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/199 |
9.10.2023 |
Mobil starosta-08.09.23-07.10.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/2 |
9.1.2023 |
Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince(predplatné) |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/20 |
6.2.2023 |
Pevná linka KD-TERE-01/23,Internet-OcÚ-01/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/200 |
9.10.2023 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec-09/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
58,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/201 |
9.10.2023 |
Čistiaci pad, zelený - pre čistiaci stroj-KD |
Stroje a vybavení s.r.o. |
05595436 |
61,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/202 |
10.10.2023 |
Spracovanie rozvojového dokumentu obce |
AWA Corp. s. r. o. |
47319437 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/203 |
10.10.2023 |
Nákup materiálu na projekt Rekonštrukcia |
KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. |
46304525 |
519,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/204 |
10.10.2023 |
Nákup materiálu na projekt Rekonštrukcia |
KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. |
46304525 |
174,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/205 |
10.10.2023 |
Práce strojom LB 110 B |
Matej Paľo |
43381251 |
129,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/206 |
10.10.2023 |
Práce strojom LB 110 B (bágrom) |
Matej Paľo |
43381251 |
1 305,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/207 |
11.10.2023 |
Výkon činnosti stavebného dozoru stavby |
MIDEY, s.r.o. |
44716664 |
1 200,00 EUR |