|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/154 |
14.8.2023 |
Detské nafukovacie atrakcie - šmykľavka, žralok |
Veronika Farbárová |
50836617 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/155 |
18.8.2023 |
Prenájom mobilných WC + servis - Deň obce |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/156 |
21.8.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-vesta reflexná žltá |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
199,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/157 |
22.8.2023 |
Detská atrakcia-skákací hrad |
Veronika Farbárová |
50836617 |
130,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/158 |
23.8.2023 |
Za divadelné predstavenie Zlatá priadka-NPPRIM |
Občianske združenie Cililing |
42228531 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/159 |
31.8.2023 |
Organizácia kultúrnej a spoločenskej udalosti- |
Agentúra Papaver, s.r.o. |
50155636 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/16 |
2.2.2023 |
Spracovanie monitorovacej správy za r.2022 a jej |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/160 |
31.8.2023 |
Workshop Lesná škôlka zážitkové učenie-NP PRIM |
SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA |
42231825 |
59,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/161 |
31.8.2023 |
Toner HP CF226X 9000s. - 1 ks |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
233,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/162 |
31.8.2023 |
Výkon činnosti stavebného dozoru stavby |
MIDEY, s.r.o. |
44716664 |
3 240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/163 |
31.8.2023 |
Didaktické pomôcky-NP PRIM |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
147,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/164 |
31.8.2023 |
Dobudovanie TI v obci Žbince |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
256 315,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/165 |
31.8.2023 |
Odvodnenie komunikácie na osade |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
9 586,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/166 |
4.9.2023 |
Zemný plyn 01.09.-30.09.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/167 |
4.9.2023 |
Pevná linka KD-TERE-08/23,Internet-OcÚ-08/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/168 |
4.9.2023 |
Otrava pre potkanov |
Ladislav Lechman |
32673108 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/169 |
7.9.2023 |
GDPR-08/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/17 |
2.2.2023 |
Kompatibilná sada HP-materiál škôlka |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
39,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/170 |
7.9.2023 |
Zmesový komunálny odpad 08/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
804,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/171 |
7.9.2023 |
Prepadové potrubie, 19607 - umývačka KD |
GFS, s.r.o. |
35798483 |
18,35 EUR |