Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/154 14.8.2023 Detské nafukovacie atrakcie - šmykľavka, žralok Veronika Farbárová 50836617  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/155 18.8.2023 Prenájom mobilných WC + servis - Deň obce Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/156 21.8.2023 Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-vesta reflexná žltá Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  199,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/157 22.8.2023 Detská atrakcia-skákací hrad Veronika Farbárová 50836617  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/158 23.8.2023 Za divadelné predstavenie Zlatá priadka-NPPRIM Občianske združenie Cililing 42228531  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/159 31.8.2023 Organizácia kultúrnej a spoločenskej udalosti- Agentúra Papaver, s.r.o. 50155636  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/16 2.2.2023 Spracovanie monitorovacej správy za r.2022 a jej Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/160 31.8.2023 Workshop Lesná škôlka zážitkové učenie-NP PRIM SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA 42231825  59,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/161 31.8.2023 Toner HP CF226X 9000s. - 1 ks DECENT SC. s.r.o. 31685064  233,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/162 31.8.2023 Výkon činnosti stavebného dozoru stavby MIDEY, s.r.o. 44716664  3 240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/163 31.8.2023 Didaktické pomôcky-NP PRIM NOMIland s.r.o. 36174319  147,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/164 31.8.2023 Dobudovanie TI v obci Žbince EUROVIA SK, a.s. 31651518  256 315,02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/165 31.8.2023 Odvodnenie komunikácie na osade EUROVIA SK, a.s. 31651518  9 586,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/166 4.9.2023 Zemný plyn 01.09.-30.09.2023 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 117,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/167 4.9.2023 Pevná linka KD-TERE-08/23,Internet-OcÚ-08/23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/168 4.9.2023 Otrava pre potkanov Ladislav Lechman 32673108  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/169 7.9.2023 GDPR-08/23-výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/17 2.2.2023 Kompatibilná sada HP-materiál škôlka Gigaprint.sk s.r.o. 50370294  39,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/170 7.9.2023 Zmesový komunálny odpad 08/2023 FÚRA s.r.o 36211451  804,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/171 7.9.2023 Prepadové potrubie, 19607 - umývačka KD GFS, s.r.o. 35798483  18,35 EUR 
Nastavenia cookies