|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/262 |
13.12.2023 |
Poradenstvo VO-12/2023 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/263 |
13.12.2023 |
Vrecia na komunálny odpad - 45 ks a zneškodnenie |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
86,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/264 |
14.12.2023 |
Práce s plošinou, orezávka stromov, konárov |
Sociálny podnik Malčice, s.r.o., r.s.p. |
54178231 |
190,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/265 |
15.12.2023 |
Náklady na SŠÚ na rok 2024 |
Obec Vinné |
00325953 |
1 130,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/266 |
15.12.2023 |
Novoročné pozdravy |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/267 |
18.12.2023 |
Štvrtý štvrťrok 2023-Poradenská činnosť v zmysle |
KB PROTECT s.r.o. |
53396031 |
81,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/268 |
20.12.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-pršiplášť-19ks, |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/269 |
20.12.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice-13p, |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/27 |
15.2.2023 |
Toner Brother TN-423-3 ks-OcÚ,Toner HP-TERE |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
607,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/270 |
22.12.2023 |
Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu |
ELID, s.r.o. |
47329947 |
937,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/271 |
22.12.2023 |
Občerstvenie |
Zuzana Michajlová |
54178215 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/272 |
4.1.2024 |
Zmesový komunálny odpad 12/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
814,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/273 |
4.1.2024 |
Pevná linka KD-TERE-12/23,Internet-OcÚ-12/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/274 |
5.1.2024 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 12/2023 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/275 |
8.1.2024 |
Elektrina DS - fin.vysporiadanie za fak.obdobie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
47,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/276 |
9.1.2024 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-12/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 674,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/277 |
11.1.2024 |
Preplatok-Fin.vysporiadanie-zem.plyn 1.1.-31.12.23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
8 372,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/278 |
15.1.2024 |
Harmonogramy na rok 2024 - 220 ks |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
66,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/279 |
15.1.2024 |
Vrecia na komunálny odpad - 105 ks a zneškodnenie |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
201,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/28 |
17.2.2023 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec-01/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
28,50 EUR |