| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
817/2025 |
17.7.2025 |
Zmluva na odchyt psov do karanténnej stanice |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/153 |
3.9.2025 |
Mesačný paušálny poplatok 8/2025 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/174 |
7.10.2025 |
Mesačný paušálny poplatok 9/2025 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
61,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023/NAF051 |
20.6.2023 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Nadácia EPH |
42412871 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024/NAF52 |
25.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Nadácia EPH |
42412871 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025/NAF26 |
7.5.2025 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Nadácia EPH |
42412871 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/287 |
29.12.2022 |
Detektor pohybu NEDIS ALRMMWWT |
Tipa |
42864208 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/14 |
17.2.2011 |
Zasklenie autobusových zastávok |
Kalaj Róbert SKLENÁRSTVO |
43 837 905 |
438,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/231 |
22.10.2024 |
Pracovný odev - tričko s potlačou |
Roman Vorreiter PRINTMEDIA |
43108881 |
68,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/119 |
29.7.2016 |
Materiál |
Peter Bajus PEI-TERM |
43190201 |
256,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/92 |
7.6.2017 |
materiál obecný dom |
Peter Bajus PEI-TERM |
43190201 |
455,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/113 |
6.7.2017 |
Materiál obecný dom |
Peter Bajus PEI-TERM |
43190201 |
166,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/38 |
3.3.2020 |
Materiál KD |
Peter Bajus PEI-TERM |
43190201 |
279,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4/2011 |
17.2.2011 |
Zemné práce - prečistenie priekopy |
Paľo Matej - zemné práce |
43381251 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/26 |
18.2.2011 |
Zemné práce strojom LB 110B |
Matej Paľo |
43381251 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/33 |
2.3.2011 |
zemné práce |
Matej Paľo |
43381251 |
944,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/71 |
9.5.2011 |
zemné práce |
Matej Paľo |
43381251 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/72 |
9.5.2011 |
zemné práce |
Matej Paľo |
43381251 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/76 |
16.5.2011 |
zemné práce |
Matej Paľo |
43381251 |
422,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/3 |
11.1.2012 |
Zemné práce |
Paľo |
43381251 |
230,40 EUR |