| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/57 |
4.4.2022 |
udrzba akvaria |
Július Mišľan ml. |
43531954 |
139,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/89 |
10.5.2022 |
Údržba akvária |
Július Mišľan ml. |
43531954 |
209,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/133 |
1.7.2022 |
Údržba akvária |
Július Mišľan ml. |
43531954 |
224,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/159 |
27.7.2022 |
Údržba akvária |
Július Mišľan ml. |
43531954 |
156,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/232 |
27.10.2022 |
Údržba akvária |
Július Mišľan ml. |
43531954 |
74,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/204 |
27.12.2016 |
2 ks PVC dvere s montážou |
Ján Bančanský |
43596240 |
1 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/42 |
16.4.2015 |
IKO superglass SK 3Tab10-tehl.červená |
DEKTRADE SR,s,r,o |
43821103 |
57,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/46 |
24.4.2015 |
|
DEKTRADE SR,s,r,o |
43821103 |
-47,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/164 |
19.9.2025 |
Prenájom píly , DIA kotúče |
DEKTRADE SR,s,r,o |
43821103 |
110,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/99 |
13.8.2012 |
Kanalizačná prípojka OcÚ |
BONAM |
43852254 |
1 367,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/76 |
26.6.2012 |
Náhradné diely |
BOSCH |
43872247 |
32,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/202 |
19.9.2024 |
Deň obce - nákup zeleniny |
AMIGO PRIMA, s.r.o. |
43885624 |
14,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/104 |
11.6.2025 |
Nákup na deň obce |
AMIGO PRIMA, s.r.o. |
43885624 |
28,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/38 |
8.3.2017 |
Oprava radlice na sneh |
MRstroj,s.r.o. |
43895107 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/192 |
11.8.2021 |
Skupina 1 číslo 0696850126 |
Peoplefone Slovakia s.r.o. |
43942521 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/193 |
11.8.2021 |
Credit na telefóny |
Peoplefone Slovakia s.r.o. |
43942521 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/240 |
14.10.2021 |
Poplatok za prenos 1 ks tel.čísla |
Peoplefone Slovakia s.r.o. |
43942521 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/242 |
14.10.2021 |
Kredit |
Peoplefone Slovakia s.r.o. |
43942521 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/168 |
27.7.2022 |
Credit pevná linka |
Peoplefone Slovakia s.r.o. |
43942521 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/80 |
25.4.2024 |
credit - pevná linka OCU |
Peoplefone Slovakia s.r.o. |
43942521 |
200,00 EUR |