Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2012/22 21.2.2012 náklady SOU vo Vinonm rok2012 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  642,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/11 30.1.2013 Náklady SocÚ Vinné na rok 2013 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  662,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/5 24.1.2014 Náklady pre rok 2014 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  763,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/8 5.2.2015 Náklady na rok 2015 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  763,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/29 1.3.2016 Náklady SOcÚ na rok 2016 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  778,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/27 16.2.2017 Náklady SOcÚ na rok 2017 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  778,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/33 5.3.2018 Náklady ŠŠU na rok 2018 Obec Vinné 00325953  820,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/9 22.1.2019 Náklady SŠÚ na rok 2019 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  870,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/18 5.2.2020 Náklady SŠÚ na rok 2020 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  870,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/24 4.2.2021 Úhrada na zabezpečenie činností SŠÚ v roku 2021 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/295 29.11.2021 Náklady SŠÚ na rok 2022 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  545,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/111 3.6.2022 Dofinancovanie prac.stre.starostov,riaditeľov Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  175,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/254 14.11.2022 Náklady na SŠÚ na rok 2023 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  880,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/265 15.12.2023 Náklady na SŠÚ na rok 2024 Obec Vinné 00325953  1 130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/78 24.5.2011 správa DNS NET TRADE SERVICES s.r.o 0036216461  31,87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/107 7.7.2017 Materiál DS PLYNROZ a.s.Sobrance 00594482  149,63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/11 17.2.2011 Tlačivá Tlačiareň MV SR Bratislava 00735671  71,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/205 16.9.2022 Panelový XLR konektor 3 pólový 20 ks Profi-DJ s.r.o. 02927195  73,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/123 20.6.2022 Budeme si čítať Libristo Media s.r.o. 04448367  21,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/201 9.10.2023 Čistiaci pad, zelený - pre čistiaci stroj-KD Stroje a vybavení s.r.o. 05595436  61,90 EUR 
Nastavenia cookies