Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/28 12.2.2024 Spracovanie záverečnej žiadosti o platbu, AS EKO s.r.o. 47432063  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/178 19.8.2024 Vypracovanie žiadosti pre projekt - AS EKO s.r.o. 47432063  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/154 31.12.2013 Za službu Lungo Mare,s.r.o 47450126  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/101 8.6.2018 Stavebný materiál PROTRANS SK s.r.o. 47455420  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/164 10.9.2018 Predaj stavebného materiálu - frakcia 0/32 - MK PROTRANS SK s.r.o. 47455420  234,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/224 12.11.2018 Predaj stavebného materiálu PROTRANS SK s.r.o. 47455420  411,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/235 30.11.2018 Stavebný materiál MK PROTRANS SK s.r.o. 47455420  208,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/113 6.6.2022 Piesok PROTRANS SK s.r.o. 47455420  553,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/136 8.7.2022 Stavebný materiál PROTRANS SK s.r.o. 47455420  217,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/249 9.11.2022 Stavebný materiál - KD PROTRANS SK s.r.o. 47455420  126,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/101 12.6.2023 Varič na víno 20 l - do KD - podsúv.účet Jurhan s. r. o. 47584360  89,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/105 11.5.2020 Antibakteriálne hygienické rúško GUSTO Kids s.r.o. 47600721  52,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/24 9.2.2017 Tatramat elektrický tlakový ohrievač pod umývadlo Dunajnet s.r.o. 47608544  127,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/163 20.7.2020 Oprava výťahu Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN 47687908  2 883,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/41 13.3.2023 Revízia výťahu SGNV 500 plošiny a brány Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN 47687908  284,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/120 26.7.2016 vystavenie protokolu o vokajších vplyvoch Ing.Alexander Hinďoš 47755482  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/129 27.6.2022 Demontáž osvetlenia KD Ondrej Šmiga - Sion Systems 47800861  244,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/130 27.6.2022 Spotrebný materiál KD Ondrej Šmiga - Sion Systems 47800861  210,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/132 27.6.2022 Montáž bleskovodu Ondrej Šmiga - Sion Systems 47800861  6 125,78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/157 25.7.2022 Služba KD Ondrej Šmiga - Sion Systems 47800861  450,40 EUR 
Nastavenia cookies