Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022/76 29.4.2022 Prenájom rohoží 28.3.2022-24.4.2022 Lindström, s.r.o. 35742364  13,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/101 26.5.2022 Prenájom rohoží 25.4.2022-22.5..2022 Lindström, s.r.o. 35742364  13,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/127 23.6.2022 Prenájom rohoží 23.5.2022-19.6..2022 Lindström, s.r.o. 35742364  13,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/155 21.7.2022 Prenájom rohoží 20.6.2022-17.7..2022 Lindström, s.r.o. 35742364  13,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/176 19.8.2022 Prenájom rohoží 18.7.2022-14.08.2022 Lindström, s.r.o. 35742364  13,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/203 16.9.2022 Prenájom rohoží 15.8.2022-11.09.2022 Lindström, s.r.o. 35742364  14,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/227 13.10.2022 Prenájom rohoží 12.9.2022-09.10.2022 Lindström, s.r.o. 35742364  14,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/250 10.11.2022 Prenájom rohoží 10.10.2022-06.11.2022 Lindström, s.r.o. 35742364  14,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/271 8.12.2022 Prenájom rohoží 07.11.2022-04.12.2022 Lindström, s.r.o. 35742364  14,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/289 5.1.2023 Prenájom rohoží 05.12.2022-31.12.2022 Lindström, s.r.o. 35742364  14,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/19 3.2.2023 Prenájom rohoží 01.01.2023-29.01.2023 Lindström, s.r.o. 35742364  14,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/32 2.3.2023 Prenájom rohoží 30.01.2023-26.02.2023 Lindström, s.r.o. 35742364  14,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/50 30.3.2023 Prenájom rohoží 27.02.2023-26.03.2023 Lindström, s.r.o. 35742364  14,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/69 27.4.2023 Prenájom rohoží 27.03.2023-23.04.2023 Lindström, s.r.o. 35742364  14,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/86 25.5.2023 Prenájom rohoží 24.04.2023-21.05.2023 Lindström, s.r.o. 35742364  14,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/97 7.6.2023 Dobropis k faktúre č.2419932 Lindström, s.r.o. 35742364  -2,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/7 10.2.2011 Mobil starosta obce Slovak Telekom, a.s. 35763 469  62,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/28 21.2.2011 Telefón KD 1/2011 Slovac Telekom,a.s. 35763 469  16,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/29 21.2.2011 Telefón obec 1/2011 Slovak Telekom,a.s. 35763 469  111,71 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/31 21.2.2011 Mobil starosta Slovak Telekom,a.s. 35763 469  49,91 EUR 
Nastavenia cookies