Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/273 1.11.2021 Termostatická hlavica,licencia synology Alza.sk s. r. o. 36562939  287,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/312 27.12.2021 Wifi router TP-Link Archer AX23 Alza.sk s. r. o. 36562939  64,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/258 9.11.2022 Záložný zdroj APC Back- UPS BE-850 VA Alza.sk s. r. o. 36562939  135,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/202 19.9.2024 Deň obce - nákup zeleniny AMIGO PRIMA, s.r.o. 43885624  14,47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/194 17.8.2021 BEKO BU 1153HCN chladnička starosta ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151  261,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/195 17.8.2021 SIEMENS EP7A6SB20- varná doska ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151  426,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/198 12.8.2021 BEKO BIM 22300X elektrická rúra ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151  190,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/115 20.5.2019 Poučenie odbornej spôsobilosti členov DHZO ANECO s.r.o. 51168308  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/143 27.7.2018 ANTIK Nano 3 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400  93,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/80 27.3.2020 ANTIK SmartCam SCE50 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400  153,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/216 16.9.2021 Revizia plynových rozvodov v budove č.126 Anton Melko 51803232  150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2023 6.3.2023 Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov ARRIVA Michalovce, a.s. 36214078   
Detail Zmluva Dodávateľská 902/2023 26.9.2023 Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov ARRIVA Michalovce, a.s. 36214078   
Detail Faktúra došlá DF2022/274 7.12.2022 Skicovací blok,kufrík ARTMIE, spol. s r.o. 36731684  43,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/167 7.9.2018 Poskytnuté služby - august 2018 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/236 5.12.2018 Poskytnuté služby - november 2018 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/13 4.2.2019 Žiadosť o platbu MOPS AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/38 6.3.2019 Žiadosť o platbu MOPS AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/67 5.4.2019 Žiadosť o platbu MOPS AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/101 5.6.2019 Žiadosť o platbu MOPS marec,apríl AS EKO s.r.o. 47432063  200,00 EUR 
Nastavenia cookies