Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2012/41 11.4.2012 Pevná linka 3/2012 GTS Slovakia,a.s. 35795662  46,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/61 11.5.2012 Pevná linka 4/2012 GTS Slovakia,a.s. 35795662  36,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/72 15.6.2012 Pevná linka 5/2012 GTS Slovakia,a.s. 35795662  27,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/83 10.7.2012 Pevná linka 6/2012 GTS Slovakia,a.s. 35795662  22,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/93 9.8.2012 Pevná linka 7/2012 GTS Slovakia,a.s. 35795662  25,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/9 24.1.2020 Horizontálne žalúzie KD Gustáv Jacko GUSTO 40821552  141,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/105 11.5.2020 Antibakteriálne hygienické rúško GUSTO Kids s.r.o. 47600721  52,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2022 2.8.2022 Nájomná zmluva GVP, spol s.r.o. 36446190  1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1/2023 24.10.2023 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 28.7.2022 GVP, spol. s.r.o. 36 446 190   
Detail Faktúra došlá DF2023/88 25.5.2023 Fotoplátno 30 x 40 cm-1ks-NP PRIM,dobierka+poštovn HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. 36335690  26,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/167 24.7.2020 UV trubice HDT SK, s.r.o. 35884088  39,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/26 11.2.2019 ENERGY MP3 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931  36,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/126 8.6.2020 Batoh,vakuová dlada,pumpa HomeGym s.r.o. 27708144  468,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/223 7.9.2021 Ubytovanie HOTEL SUN, s. r. o. 50488074  238,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/34 16.2.2024 Poradenské služby v oblasti BOZP za 1.Q/2024 IKS - service s.r.o. 54165083  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/88 3.5.2024 Poradenské služby v oblasti BOZP za 2.Q/2024 IKS - service s.r.o. 54165083  90,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01.01/2024 1.1.2024 Zmluva o poskytovaní poradenstva, výchovy, vzdelávania, kontrolnej činnosti, prác a služby v... IKS-servis s.r.o. 54165083   
Detail Faktúra došlá DF2012/116 14.9.2012 Vypracovanie rozpočtu na výmenu okien KD Ing,Bumberová Viera 35022841  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/73 28.7.2014 práce na žiadosti o poskytnutie dotácie Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/88 17.7.2015 relevantná štúdia-sanácia miest s nezákonne Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  780,00 EUR 
Nastavenia cookies