Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/43 17.3.2023 Autorská odmena za licenciu r. 2023 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  15,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/37 23.2.2024 Autorská odmena za licenciu za rok 2024 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  20,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/185 18.8.2021 Banketová stolička krémová 30 ks bajex s. r. o. 50712136  785,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/113 19.6.2023 Bankový poplatok za poskytnutie informácie nášmu Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/126 8.6.2020 Batoh,vakuová dlada,pumpa HomeGym s.r.o. 27708144  468,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/198 12.8.2021 BEKO BIM 22300X elektrická rúra ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151  190,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/194 17.8.2021 BEKO BU 1153HCN chladnička starosta ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151  261,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/273 8.12.2022 Betón C 20/25 s dopravou FEDKAR s.r.o. 36595560  389,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/105 17.8.2012 Betón na osadenie obrubníkov FRDKAR 36595560  297,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/209 16.10.2023 Betón STN EN 206 C12/15-XO(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3 STAVBETÓN s.r.o. 50117262  92,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/73 15.4.2024 Betón STN EN 206 C16/20-XO(SK)-CI STAVBETÓN s.r.o. 50117262  145,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/189 29.9.2023 Betón STN EN 206 C16/20-XO(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3 STAVBETÓN s.r.o. 50117262  176,47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/82 25.4.2024 Beton, doprava betonu FEDKAR s.r.o. 36595560  306,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/33 27.2.2019 Bezdrôtová súprava vocal dual Edu Work,s.r.o 36254118  149,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/31 5.2.2021 Bezdrotový zvonček NAY a.s. 35739487  17,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/135 9.12.2013 Bezpečnostno technické služby 4 Q Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/25 27.3.2014 Bezpečnostnotechnické služby 1 Q Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/45 28.3.2011 Bezpečnostnotechnické služby 1Q Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/30 31.3.2015 Bezpečnostnotechnické služby 1Q 2015 Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/68 15.6.2015 Bezpečnostnotechnické služby 1Q 2015 Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Nastavenia cookies