Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2025/40 5.3.2025 Dekontaminácia chladiaceho zariadenie DS Mário Fejér - PETINA 53609620  99,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/137 22.6.2021 Dekoratívny prvok-chlapček,dievčatko NOMIland s.r.o. 36174319  134,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/151 11.7.2022 DEMO PO SPP - distribúcia, a.s. 35910739  30,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/112 6.6.2022 Demontáž klimatizácie PaBMI s.r.o. 52893031  1 092,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/129 27.6.2022 Demontáž osvetlenia KD Ondrej Šmiga - Sion Systems 47800861  244,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/61 20.4.2011 demontáž rozhlasu Ing.Ján Blaho- EDISON 33270473  134,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/7 24.1.2019 Demontáž vian.osvetlenia/mat.a mon.práce/ EDISON SK s.r.o. 46694447  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/17 3.2.2016 Demontáž vianočného osvetlenia EDISON SK s.r.o. 46694447  55,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/8 20.1.2021 Demontáž vianočného osvetlenia EDISON SK s.r.o. 46694447  153,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/11 27.1.2022 demontaz vianocného osvetlenia EDISON SK s.r.o. 46694447  148,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/29 27.2.2017 Demontáž vianočného osvetlenia a ioprava verejného EDISON SK s.r.o. 46694447  219,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/9 24.1.2018 Demontáž vianočného osvetlenia/mat.a mont.práce EDISON SK s.r.o. 46694447  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/6 18.1.2013 Demontáž vianočných ozdob EDISON SK s.r.o. 46694447  125,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/53 6.4.2018 Demontáž,montáž a vysprávky plastových dverí DS DPT droup s.r.o 45605050  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/215 1.10.2024 Deň obce - nafukovacie atrakcie Veronika Farbárová - HOPSA BAVSA 50836617  584,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/202 19.9.2024 Deň obce - nákup zeleniny AMIGO PRIMA, s.r.o. 43885624  14,47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/205 23.9.2024 Deň obce - vozenie na poníkoch Jazdecký Klub Millenium 42326087  340,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/244 25.11.2019 Deratizačné práce 2x MR SERVICE s. r. o. 50687786  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/287 29.12.2022 Detektor pohybu NEDIS ALRMMWWT Tipa 42864208  26,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/157 22.8.2023 Detská atrakcia-skákací hrad Veronika Farbárová 50836617  130,00 EUR 
Nastavenia cookies