|  | Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet   | Partner | IČO | Cena | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/52 | 15.3.2024 | Dekontaminácia chladiaceho boxu | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 99,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/46 | 16.3.2022 | Dekontaminacia chladiaceho boxu DS | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 80,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/199 | 3.10.2019 | Dekontaminácia chladiaceho zariadenia DS | Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 70,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2025/40 | 5.3.2025 | Dekontaminácia chladiaceho zariadenie DS | Mário Fejér - PETINA | 53609620 | 99,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/137 | 22.6.2021 | Dekoratívny prvok-chlapček,dievčatko | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 134,80 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/151 | 11.7.2022 | DEMO PO | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 30,72 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/112 | 6.6.2022 | Demontáž klimatizácie | PaBMI s.r.o. | 52893031 | 1 092,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/129 | 27.6.2022 | Demontáž osvetlenia KD | Ondrej Šmiga - Sion Systems | 47800861 | 244,50 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2011/61 | 20.4.2011 | demontáž rozhlasu | Ing.Ján Blaho- EDISON | 33270473 | 134,40 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/7 | 24.1.2019 | Demontáž vian.osvetlenia/mat.a mon.práce/ | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 156,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2016/17 | 3.2.2016 | Demontáž vianočného osvetlenia | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 55,20 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/8 | 20.1.2021 | Demontáž vianočného osvetlenia | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 153,60 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/11 | 27.1.2022 | demontaz vianocného osvetlenia | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 148,20 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2017/29 | 27.2.2017 | Demontáž vianočného osvetlenia a ioprava verejného | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 219,60 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2018/9 | 24.1.2018 | Demontáž vianočného osvetlenia/mat.a  mont.práce | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 156,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2013/6 | 18.1.2013 | Demontáž vianočných ozdob | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 125,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2018/53 | 6.4.2018 | Demontáž,montáž a vysprávky plastových dverí DS | DPT droup s.r.o | 45605050 | 1 200,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/215 | 1.10.2024 | Deň obce - nafukovacie atrakcie | Veronika Farbárová - HOPSA BAVSA | 50836617 | 584,04 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/202 | 19.9.2024 | Deň obce - nákup zeleniny | AMIGO PRIMA, s.r.o. | 43885624 | 14,47 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2025/105 | 16.6.2025 | Deň obce - vozenie detí na koňoch | Jazdecký Klub Millenium | 42326087 | 340,00 EUR |