|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/40 |
5.3.2025 |
Dekontaminácia chladiaceho zariadenie DS |
Mário Fejér - PETINA |
53609620 |
99,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/137 |
22.6.2021 |
Dekoratívny prvok-chlapček,dievčatko |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
134,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/151 |
11.7.2022 |
DEMO PO |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
30,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/112 |
6.6.2022 |
Demontáž klimatizácie |
PaBMI s.r.o. |
52893031 |
1 092,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/129 |
27.6.2022 |
Demontáž osvetlenia KD |
Ondrej Šmiga - Sion Systems |
47800861 |
244,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/61 |
20.4.2011 |
demontáž rozhlasu |
Ing.Ján Blaho- EDISON |
33270473 |
134,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/7 |
24.1.2019 |
Demontáž vian.osvetlenia/mat.a mon.práce/ |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/17 |
3.2.2016 |
Demontáž vianočného osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
55,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/8 |
20.1.2021 |
Demontáž vianočného osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
153,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/11 |
27.1.2022 |
demontaz vianocného osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
148,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/29 |
27.2.2017 |
Demontáž vianočného osvetlenia a ioprava verejného |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
219,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/9 |
24.1.2018 |
Demontáž vianočného osvetlenia/mat.a mont.práce |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/6 |
18.1.2013 |
Demontáž vianočných ozdob |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
125,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/53 |
6.4.2018 |
Demontáž,montáž a vysprávky plastových dverí DS |
DPT droup s.r.o |
45605050 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/215 |
1.10.2024 |
Deň obce - nafukovacie atrakcie |
Veronika Farbárová - HOPSA BAVSA |
50836617 |
584,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/202 |
19.9.2024 |
Deň obce - nákup zeleniny |
AMIGO PRIMA, s.r.o. |
43885624 |
14,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/205 |
23.9.2024 |
Deň obce - vozenie na poníkoch |
Jazdecký Klub Millenium |
42326087 |
340,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/244 |
25.11.2019 |
Deratizačné práce 2x |
MR SERVICE s. r. o. |
50687786 |
800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/287 |
29.12.2022 |
Detektor pohybu NEDIS ALRMMWWT |
Tipa |
42864208 |
26,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/157 |
22.8.2023 |
Detská atrakcia-skákací hrad |
Veronika Farbárová |
50836617 |
130,00 EUR |