Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/249 20.10.2020 Pneumatika 12,5-18 Ladislav Kováč 43510795  102,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/250 19.10.2020 Kontrola hasiacich prístrojov Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis 17197601  148,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/251 21.10.2020 neoznačené vrecia 92020 FÚRA s.r.o 36211451  39,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/252 20.10.2020 Zošívačka ,náplň do zošívačky Sponka s.r.o. 51132907  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/253 23.10.2020 materiál AČ Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  2 489,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/254 22.10.2020 Poplatok za podklady k auditu Poštová banka,a.s. 31340890  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/256 26.10.2020 Príspevok do SOÚ4 Q 2020 Mesto Michalovce 00325490  19,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/258 28.10.2020 Ochranný stit -testovanie MIPA MI, s.r.o. 52696871  569,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/259 28.10.2020 Stojan s bezdotyk. davkovač -testovanie MIPA MI, s.r.o. 52696871  237,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/255 9.11.2020 Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS Východoslovenská energetika a.s. 44483767  415,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/257 2.11.2020 Oprava verejného osvetlenia EDISON SK s.r.o. 46694447  661,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/260 2.11.2020 Jedálne kupóny 11/2020 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  1 073,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/261 3.11.2020 Protherm Medved a materiál KD Pavol Mondok TERMO 30296056  2 768,03 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/262 3.11.2020 Zemný plyn obec,KD obecný dom innogy Slovensko s. r. o. 44291809  782,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/263 3.11.2020 Ochrana osobných údajov GDPR 10/2020 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/264 4.11.2020 Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 10/2020 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/265 5.11.2020 pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  135,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/266 4.11.2020 Objednávka č. V+K III, s.r.o. 31733361  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/267 6.11.2020 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/268 11.11.2020 Nebezpečný odpad 10 /2020 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Nastavenia cookies