|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/34 |
14.2.2017 |
APPLE IPHONE 7 128 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
249,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/33 |
20.2.2017 |
Seminár |
SOTAC,s.r.o. |
36189855 |
516,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/32 |
21.2.2017 |
Materiál |
Pavol Mondok TERMO |
30296056 |
1 042,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/31 |
27.2.2017 |
Stravné lístky 3/2017 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
667,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/30 |
27.2.2017 |
vrecia komunálný odpad |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
39,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/3 |
19.1.2017 |
FS 2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/29 |
27.2.2017 |
Demontáž vianočného osvetlenia a ioprava verejného |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
219,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/28 |
23.2.2017 |
Náplne do atramentovej |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
275,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/27 |
16.2.2017 |
Náklady SOcÚ na rok 2017 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
778,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/26 |
14.2.2017 |
Mobil starosta obce |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
29,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/25 |
15.2.2017 |
Elektrina VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
320,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/24 |
9.2.2017 |
Tatramat elektrický tlakový ohrievač pod umývadlo |
Dunajnet s.r.o. |
47608544 |
127,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/234 |
31.12.2017 |
Vrecia na komunálny odpad |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
59,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/233 |
31.12.2017 |
spracovanie odpadu 4Q |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/232 |
31.12.2017 |
Vyučtovanie FS za rok 2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
7,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/231 |
31.12.2017 |
Elektrina 1.1.2017 - 31.12.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
19,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/230 |
31.12.2017 |
Elektrina VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
328,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/23 |
10.2.2017 |
Autorská odmena SOZA |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
14,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/229 |
31.12.2017 |
Elektrina KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
339,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/228 |
31.12.2017 |
Vyúčtovanie nákladov SO za 4Q 2017 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
102,23 EUR |