|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/106 |
3.7.2018 |
Vodné,stočné obec,KD,obecný dom |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
142,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/105 |
3.7.2018 |
Služby |
PP PROTECT s.r.o |
48039365 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/104 |
3.7.2018 |
Zemný plyn 06/2018 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
510,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/103 |
28.6.2018 |
Vodné,stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
3,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/102 |
27.6.2018 |
Práca strojom |
Paľo |
43381251 |
510,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/101 |
8.6.2018 |
Stavebný materiál |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/100 |
19.6.2018 |
Traktor SOLO BY-KO T 23-125,6E |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 690,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/10 |
24.1.2018 |
Nálepky FURA |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/1 |
4.1.2018 |
Toner HP CF 226X |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
179,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/99 |
26.6.2017 |
Stravné lístky 7 2017 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
581,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/98 |
19.6.2017 |
Práce technika PO 2Q 2017 |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/97 |
19.6.2017 |
Pracovná zdravotnýá služba PO 2Q |
Peter Vaľo |
41847164 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/96 |
20.6.2017 |
Zmluva o dielo č40/2017 -služby |
SK Projekt s.r.o. |
48195286 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/95 |
19.6.2017 |
Práce za vypracovanie žiadosti |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/94 |
15.6.2017 |
Mobil starosta obce |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
48,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/93 |
12.6.2017 |
EL.energia VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
180,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/92 |
7.6.2017 |
materiál obecný dom |
Peter Bajus PEI-TERM |
43190201 |
455,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/91 |
6.6.2017 |
Spracovanie žiadosti k výzve |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/90 |
7.6.2017 |
Zemný plyn 6/2017 obec,KD |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
654,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/9 |
20.1.2017 |
Mobil starosta obce |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
44,99 EUR |