Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/124 13.7.2018 Elektrina VO 6/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  162,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/123 13.7.2018 El.energia KD,Vo,obecný dom Východoslovenská energetika a.s. 44483767  273,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/122 16.7.2018 Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  3,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/121 16.7.2018 Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/120 9.7.2018 Zateplené dvere,plechové dvere do skladu CO, Miroslav Maruňák 41504399  948,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/12 8.2.2018 Odvoz odpad ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  153,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/119 9.7.2018 Služby za mesiac 62018 Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/118 9.7.2018 Pevné linky obec Slovak Telekom, a.s. 35763469  80,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/117 9.7.2018 Odborné poradenstvo vo VO -6 2018 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/116 11.7.2018 Vileda Ultramax mop 2v 1 Garner shop,s.r.o. 47923784  26,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/115 28.6.2018 Stravné lístky 62018 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  1 089,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/114 9.7.2018 Rekonštrukcia MK v obci Žbince EUROVIA-Cesty,a.s. 31651518  77 565,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/113 6.7.2018 Rekonštrukcia MK v obci Žbince EUROVIA-Cesty,a.s. 31651518  98 030,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/112 4.7.2018 Komunálny odpad 6/2018 FÚRA s.r.o 36211451  747,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/111 4.7.2018 Odber pitnej vody z hydrantu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  32,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/110 2.7.2018 Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  152,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/11 7.2.2018 Pevná linka Slovak Telekom, a.s. 35763469  80,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/109 27.6.2018 WC olej,tekute mydlo BRISTON s.r.o. 45547921  49,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/108 4.7.2018 poplatok za podklady k auditu Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/107 29.6.2018 poplatok za podklady k auditu Poštová banka,a.s. 31340890  40,00 EUR 
Nastavenia cookies