|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/142 |
3.8.2018 |
Školné za základnú prípravu členov HJ |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
160,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/141 |
3.8.2018 |
Odborné poradenstvo vo VO -7 2018 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/140 |
3.8.2018 |
Nebezpečný odpad 07/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/14 |
5.2.2018 |
nebezpečný odpad 12018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/139 |
3.8.2018 |
Komunálny odpad 7/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
498,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/138 |
2.8.2018 |
Tonery HP |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
251,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/137 |
2.8.2018 |
Zemný plyn 08/2018 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
510,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/136 |
2.8.2018 |
Elektrina 06/2018 - 08/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
321,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/135 |
2.8.2018 |
Výkon funkcie zodpovednje osoby GDPR |
PP PROTECT s.r.o |
48039365 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/134 |
1.8.2018 |
Oprava verejného osvetlenia a MR |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
463,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/133 |
30.7.2018 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 159,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/132 |
30.7.2018 |
Služba - zverejňovanie dokumentov |
j2-net,s.r.o. |
36776998 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/131 |
26.7.2018 |
Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
169,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/130 |
23.7.2018 |
vyúčtovanie SO za 2 2018 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
156,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/13 |
5.2.2018 |
odpad 12018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
498,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/129 |
23.7.2018 |
náklady SO za 3Q 2018 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/128 |
24.7.2018 |
Spracovanie ohlásenia o v zniku odpadu 2Q 1 Q2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/127 |
13.7.2018 |
Odchyt a karatrnizácia psov za mesiac 6/2018 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/126 |
13.7.2018 |
Materiál |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 050,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/125 |
9.7.2018 |
Výdaj recyklovaného materiálu -betón |
CSM-STAV |
36206016 |
70,82 EUR |