|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/107 |
22.8.2012 |
Kontrola kanalizácie prípojka OcÚ |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
18,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/106 |
17.8.2012 |
Mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
53,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/105 |
17.8.2012 |
Betón na osadenie obrubníkov |
FRDKAR |
36595560 |
297,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/104 |
16.8.2012 |
Kontrola kanalizácie |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
18,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/103 |
14.8.2012 |
Vývoz odpadu Stanovský |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
152,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/102 |
13.8.2012 |
Osadenie obrubníkov pri starom cintoríne |
Ján Sojčák |
46091670 |
660,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/101 |
14.8.2012 |
Preprava sute |
Peter Ferenc |
32689390 |
158,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/100 |
3.8.2012 |
Stravné listky 7/2012 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
434,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/10 |
2.2.2012 |
Poplatok SOZA |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
14,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/1 |
6.1.2012 |
Splátka plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
477,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/9 |
17.2.2011 |
Nedoplatok - Finančný spravodajca |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o |
31592503 |
1,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/81 |
24.5.2011 |
vlajka obecná |
LIM PO,s.r.o. |
364 98 980 |
24,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/80 |
24.5.2011 |
Náplň Epson |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
379,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/8 |
17.2.2011 |
Guľáš 15 porcií |
Eurest |
31342809 |
43,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/79 |
24.5.2011 |
oprava verejného osvetlenia |
Ing.Ján Blaho- EDISON |
33270473 |
159,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/78 |
24.5.2011 |
správa DNS |
NET TRADE SERVICES s.r.o |
0036216461 |
31,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/77 |
16.5.2011 |
mobil starosta |
Slovak Telekom,a.s. |
35763 469 |
42,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/76 |
16.5.2011 |
zemné práce |
Matej Paľo |
43381251 |
422,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/75 |
16.5.2011 |
prekládka unimobunky |
Mária Paľová |
40940292 |
74,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/74 |
11.5.2011 |
pevná linka KD |
Slovak Telekom,a.s. |
35763 469 |
20,16 EUR |