|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/73 |
11.5.2011 |
pevná linka obec |
Slovak Telekom,a.s. |
35763 469 |
26,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/72 |
9.5.2011 |
zemné práce |
Matej Paľo |
43381251 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/71 |
9.5.2011 |
zemné práce |
Matej Paľo |
43381251 |
57,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/70 |
6.5.2011 |
stravné lístky |
SODEX PASS SR,s.r.o |
35741350 |
348,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/7 |
10.2.2011 |
Mobil starosta obce |
Slovak Telekom, a.s. |
35763 469 |
62,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/69 |
6.5.2011 |
školenie |
digitalnysvet.sk s.r.o |
36173711 |
33,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/68 |
6.5.2011 |
pevná linka |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
36,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/67 |
6.5.2011 |
vývoz odpadu 4/2011 |
FURA s.r.o |
36211451 |
431,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/66 |
6.5.2011 |
vyvoz ramenovým nakladačom |
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce |
00186490 |
160,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/65 |
3.5.2011 |
vrecia na separovaný zber |
FURA s.r.o |
36211451 |
58,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/64 |
3.5.2011 |
elektrina |
Výchdoslovenská energetika a.s. |
362 211 222 |
1 293,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/63 |
3.5.2011 |
splátka plynu KD |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
35815256 |
357,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/62 |
3.5.2011 |
splátka plynu obec |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
35815256 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/61 |
20.4.2011 |
demontáž rozhlasu |
Ing.Ján Blaho- EDISON |
33270473 |
134,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/60 |
19.4.2011 |
mobil starosta |
Slovak Telekom,a.s. |
35763 469 |
113,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/6 |
10.2.2011 |
Jednorazové poistné |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
81,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/59 |
13.4.2011 |
nakládka a vykládka tovaru |
nákladka a vykládka tovaru |
40940292 |
181,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/58 |
12.4.2011 |
stravné lístky |
SODEX PASS SR,s.r.o |
35741350 |
301,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/57 |
11.4.2011 |
vývoz odpadu 3/2011 |
FURA s.r.o |
36211451 |
405,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/56 |
8.4.2011 |
pevná linka obec |
Slovak Telekom,a.s. |
35763 469 |
40,70 EUR |