Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/143 29.6.2021 Služba CO2/2021 Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/142 29.6.2021 Práca technika PO2/2021 Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/141 24.6.2021 Prenájom rohoží 6/2021 Lindström, s.r.o. 35742364  12,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/140 28.6.2021 Materiál Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  780,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/14 20.1.2021 Školenie k informačnému systému URBIS MADE spol. s r.o. 36041688  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/139 3.6.2021 Vak pre deti paušál NPPRIM REPRE, s.r.o. 35810122  19,49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/138 11.6.2021 Atrakcie MŠ paušál NPPRIM Bc. Stanka Bodnár 51590859  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/137 22.6.2021 Dekoratívny prvok-chlapček,dievčatko NOMIland s.r.o. 36174319  134,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/136 22.6.2021 Koberec Abeceda DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. 36590487  205,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/135 18.6.2021 Pneuservisné práce Ladislav Kováč 43510795  52,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/134 22.6.2021 Odpad z VKK FÚRA s.r.o 36211451  419,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/133 17.6.2021 Dodané vrecia na odpad 5/2021 FÚRA s.r.o 36211451  97,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/132 16.6.2021 mesačný poplatok 5/2021 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/131 10.6.2021 odoslané SMS do 30.6.2021 URBITECH s. r. o. 50749587  447,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/130 10.6.2021 Servis notebuku MICOMP spol.s.r.o 36589187  127,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/13 25.1.2021 Jedlo na akciu test Covit 19 V+K III, s.r.o. 31733361  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/129 11.6.2021 Žiadosť o platbu MOPS 4/2021 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/128 14.6.2021 Výmena čerpadla + montáž medzikusu EUROPAD - požiarny servis s.r.o. 36573256  336,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/127 14.6.2021 Hadica,savica,zásahová obuv EUROPAD - požiarny servis s.r.o. 36573256  2 922,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/126 10.6.2021 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  35,36 EUR 
Nastavenia cookies