|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/143 |
29.6.2021 |
Služba CO2/2021 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/142 |
29.6.2021 |
Práca technika PO2/2021 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/141 |
24.6.2021 |
Prenájom rohoží 6/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/140 |
28.6.2021 |
Materiál |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
780,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/14 |
20.1.2021 |
Školenie k informačnému systému URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
45,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/139 |
3.6.2021 |
Vak pre deti paušál NPPRIM |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
19,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/138 |
11.6.2021 |
Atrakcie MŠ paušál NPPRIM |
Bc. Stanka Bodnár |
51590859 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/137 |
22.6.2021 |
Dekoratívny prvok-chlapček,dievčatko |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
134,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/136 |
22.6.2021 |
Koberec Abeceda |
DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. |
36590487 |
205,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/135 |
18.6.2021 |
Pneuservisné práce |
Ladislav Kováč |
43510795 |
52,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/134 |
22.6.2021 |
Odpad z VKK |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
419,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/133 |
17.6.2021 |
Dodané vrecia na odpad 5/2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
97,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/132 |
16.6.2021 |
mesačný poplatok 5/2021 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/131 |
10.6.2021 |
odoslané SMS do 30.6.2021 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
447,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/130 |
10.6.2021 |
Servis notebuku |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
127,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/13 |
25.1.2021 |
Jedlo na akciu test Covit 19 |
V+K III, s.r.o. |
31733361 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/129 |
11.6.2021 |
Žiadosť o platbu MOPS 4/2021 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/128 |
14.6.2021 |
Výmena čerpadla + montáž medzikusu |
EUROPAD - požiarny servis s.r.o. |
36573256 |
336,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/127 |
14.6.2021 |
Hadica,savica,zásahová obuv |
EUROPAD - požiarny servis s.r.o. |
36573256 |
2 922,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/126 |
10.6.2021 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
35,36 EUR |