Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/53 27.3.2020 Žiadpsť o platbu MOPS22020 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/52 24.3.2020 Poskytovanie služieb v oblasti CO za 1 Q 2020 Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/51 24.3.2020 Práca technika PO a bezpečnostnotechnické Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/50 17.3.2020 Stavebné práce budova obecného úradu JAREK, s.r.o. 46155180  38 307,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/5 15.1.2020 Práce na žiadosti Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/49 11.3.2020 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767  720,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/48 16.3.2020 neoznačené vrecia 2/2020 FÚRA s.r.o 36211451  76,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/47 12.3.2020 Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 1/2020 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/46 16.3.2020 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/45 10.3.2020 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  52,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/44 6.3.2020 pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  135,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/43 9.3.2020 Mesačný poplatok,odchyt 2/2020 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/42 6.3.2020 Komunalný odpad 22020 FÚRA s.r.o 36211451  578,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/41 6.3.2020 Nebezpečný odpad 2/2020 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/40 3.3.2020 Jedálne kupóny 3/2020 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  1 225,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/4 13.1.2020 Štrk riečný ,doprava Befor- Július Barč-Ivana 36217697  94,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/39 4.3.2020 Žiadpsť o platbu MOPS 12020 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/38 3.3.2020 Materiál KD Peter Bajus PEI-TERM 43190201  279,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/37 2.3.2020 Odvoz odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  533,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/36 2.3.2020 Zemný plyn obec,KD obecný dom innogy Slovensko s. r. o. 44291809  782,30 EUR 
Nastavenia cookies