|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/316 |
30.12.2020 |
Poplatok za ročné vedenie účtu CP |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
52,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/315 |
21.12.2020 |
Práce strojom LB110B |
Paľo |
43381251 |
480,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/314 |
23.12.2020 |
neoznačené vrecia 11 /2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
122,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/313 |
28.12.2020 |
Práce na budove obecného úradu |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
46 867,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/312 |
18.12.2020 |
Odvoz odpadu 112020 z VKK |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
449,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/311 |
16.12.2020 |
Montáž vianočného osvetlenia a oprava VO |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
346,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/310 |
14.12.2020 |
Odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
10,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/31 |
18.2.2020 |
Žiarovka |
TIRPAK VLADIMÍR - VATI |
35452722 |
63,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/309 |
14.12.2020 |
Ochrana osobných údajov GDPR 12/2020 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/308 |
11.12.2020 |
Videozáznam a fotoreportáž DHZ |
FAVS Ivan Drobňak |
33884561 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/307 |
9.12.2020 |
Stolový kalendár ERBY |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
54,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/306 |
10.12.2020 |
Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-122,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/305 |
11.12.2020 |
Práce technika PO a bezpečnostnotechnické slúžby |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/304 |
11.12.2020 |
Poskytovanie služieb v oblasti CO za 4 Q 2020 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/303 |
10.12.2020 |
Odpad 11 /2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
637,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/302 |
10.12.2020 |
Nebezpečný odpad 11 /2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/301 |
10.12.2020 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/300 |
8.12.2020 |
Mesačný poplatok,odchyt 11/2020 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/30 |
17.2.2020 |
Materiál |
ELEKTROSERVIS VV:s.r.o |
44602731 |
235,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/3 |
10.1.2020 |
Mobil starosta obce |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,99 EUR |