|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/110 |
11.6.2019 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/11 |
4.2.2019 |
Nebezpečný odpad 12018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/109 |
10.6.2019 |
Vrecia na odpad |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
99,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/108 |
10.6.2019 |
Nebezpečný odpad 52019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/107 |
10.6.2019 |
Komunálny odpad máj 2019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
858,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/106 |
6.6.2019 |
Toner HP |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
68,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/105 |
3.6.2019 |
Práce spojené s montážou plynového ohrievača |
Pavol Mondok TERMO |
30296056 |
655,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/104 |
6.6.2019 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
89,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/103 |
3.6.2019 |
Služba- ochrana osobných údajov 52019 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/102 |
3.6.2019 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 52019 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/101 |
5.6.2019 |
Žiadosť o platbu MOPS marec,apríl |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/100 |
27.5.2019 |
Príspevok na SOÚ 2Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/10 |
1.1.2019 |
Hlásenie o odpade |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
9,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/1 |
8.1.2019 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
498,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/99 |
14.6.2018 |
El.energia KD,Vo,obecný dom |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
283,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/98 |
22.6.2018 |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 2 |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/97 |
22.6.2018 |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 2 Q |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/96 |
15.6.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
48,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/95 |
5.6.2018 |
Prenájom |
Plutko |
36580040 |
129,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/94 |
8.6.2018 |
Nebezpečný odpad 05/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
497,89 EUR |