|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/39 |
16.3.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
48,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/38 |
13.3.2018 |
Elektrina - február 2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
314,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/37 |
13.3.2018 |
Elektrina VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
277,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/36 |
9.3.2018 |
Pevné linky obec |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/35 |
9.3.2018 |
Spracovanie výzvy Podpora rozvoja športu 2018 |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/34 |
9.3.2018 |
Odborné poradenstvo vo VO - február 2018 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/33 |
5.3.2018 |
Náklady ŠŠU na rok 2018 |
Obec Vinné |
00325953 |
820,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/32 |
5.3.2018 |
Nebezpečný odpad 02/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/31 |
5.3.2018 |
Komunálny odpad 02/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
499,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/30 |
22.2.2018 |
Posúdenie projektovej dokumentácie |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
264,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/3 |
8.1.2018 |
Informácie o dotáciach a grantoch |
SAMNET-informačný systém |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/29 |
26.2.2018 |
Stravné lístky 03/2018 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 052,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/28 |
6.2.2018 |
Nabíjateľná policajná baterka 4ks |
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. |
36624942 |
51,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/276 |
31.12.2018 |
Obecné noviny na rok 2019 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
88,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/275 |
31.12.2018 |
Zemný plyn 19.3.2018 -31.12.2018 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
443,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/274 |
31.12.2018 |
Elektrina 1.1.2018 - 31.12.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
230,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/273 |
31.12.2018 |
vyúčtovanie SO za 4Q 2018 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
165,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/272 |
31.12.2018 |
Vyučtovanie FS za rok 2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
14,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/271 |
31.12.2018 |
Pevná linka |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
110,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/270 |
31.12.2018 |
Elektrina122018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
349,45 EUR |