|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/140 |
28.6.2021 |
Materiál |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
780,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/171 |
19.7.2021 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 778,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/218 |
13.9.2021 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
889,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/239 |
13.10.2021 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 778,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/173 |
11.8.2022 |
Olej,lanko-cievka,reťaz |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
94,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/253 |
11.11.2022 |
Oprava mot. kosačky |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
342,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/42 |
13.3.2023 |
Materiál na opravu a oprava mot. kosačky |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
260,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/91 |
30.5.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice,okuliare, |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/114 |
21.6.2023 |
Mot.krovinorez STIHL- 1 ks-podsúv.účet-AČ |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 398,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/115 |
21.6.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-hrable,vedro, |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
201,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/137 |
25.7.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-okuliare, rukavice |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
201,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/156 |
21.8.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-vesta reflexná žltá |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
199,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/187 |
28.9.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice kramp prac |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
180,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/218 |
20.10.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice maxifoam |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/244 |
22.11.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice maxifoam |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/245 |
22.11.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice-13p, |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/268 |
20.12.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-pršiplášť-19ks, |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/269 |
20.12.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice-13p, |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/9 |
23.1.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-1.skupina |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/10 |
23.1.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-2.skupina |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
250,00 EUR |