Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2025/215 2.12.2025 Zmluva o poskytovaní poradenstva 11/2025 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/236 7.1.2026 Zmluva o poskytovaní poradenstva 12/2025 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/17 2.2.2026 Poradenstvo 01/2026 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/18 2.2.2026 Práce vyhotovené naviac dohodnutého MOAD s.r.o. 48189308  990,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/35 3.3.2026 Poradenstvo 02/2026 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/56 1.4.2026 Poradenstvo 03/2026 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/74 6.5.2026 Poradenstvo 04/2026 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/93 1.6.2026 Poradenstvo 05/2026 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/115 1.7.2026 Poradenstvo 06/2026 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/138 3.8.2026 Poradenstvo 07/2026 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/38 19.2.2021 Diagnostické vyšetrenia zo dňa 13.2.2021 JAMESO s.r.o. 48062880  2 025,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/39 26.2.2021 Diagnostické vyšetrenia zo dňa 20.2.2021 JAMESO s.r.o. 48062880  2 055,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/272 9.11.2020 Zistenie závady na plynovom topidle Karma Marián Kvak PLYN - SERVIS 48050857  50,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/273 9.11.2020 Spustenie a uvedenie kotla Protherm Marián Kvak PLYN - SERVIS 48050857  69,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/52 6.4.2018 Služby 3 PP PROTECT s.r.o 48039365  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/77 11.5.2018 Služby 3 PP PROTECT s.r.o 48039365  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/92 7.6.2018 Služby PP PROTECT s.r.o 48039365  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/105 3.7.2018 Služby PP PROTECT s.r.o 48039365  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/135 2.8.2018 Výkon funkcie zodpovednje osoby GDPR PP PROTECT s.r.o 48039365  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/313 27.12.2021 Policové zostavy ABAmet, s.r.o. 47966947  1 002,00 EUR 
Nastavenia cookies