|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/262 |
13.12.2023 |
Poradenstvo VO-12/2023 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/26 |
12.2.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-01/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/45 |
5.3.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-02/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/72 |
15.4.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-03/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/96 |
10.5.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-04/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/118 |
6.6.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-05/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/135 |
8.7.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-06/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/160 |
5.8.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní- 7/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/200 |
11.9.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní- 8/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/214 |
1.10.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní- 9/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/62 |
21.3.2019 |
Reklamné predmety |
Nier Fine Wines SK, s. r. o. |
46225625 |
180,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/2 |
6.1.2014 |
Napájací zdroj LPV-35-12 |
Mário Bugár |
46171347 |
36,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/11 |
10.2.2014 |
EM |
DAN acoustic e-shop |
46162356 |
29,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/172 |
4.9.2019 |
Stavebné práce na stavbe Budova obecného |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
3 788,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/216 |
23.10.2019 |
Stavebné práce Budova OcÚ |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
7 943,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/223 |
30.10.2019 |
rekonštrukcia kuchyne KD |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
18 806,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/273 |
16.12.2019 |
Stavebné práce na stavbe Budova obecného |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
17 477,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/15 |
6.2.2020 |
Stavebné práce budova obecného úradu |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
56 193,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/50 |
17.3.2020 |
Stavebné práce budova obecného úradu |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
38 307,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/84 |
23.4.2020 |
Stavebné práce budova obecného úradu |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
41 872,50 EUR |