|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
        
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
          | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2025/177 |  
      7.10.2025 |  
      Kancelárske potreby |  
      MIPA MI, s.r.o. |  
      52696871  |  
      96,26 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Zmluva Dodávateľská |  
      22022 |  
      16.6.2022 |  
      Zmluva o nájme nehnuteľností |  
      MIRO DŽIVIPEN, o.z. |  
      52583252  |  
      1,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2025/168 |  
      3.10.2025 |  
      Prevoz materiálu - presun , práca s HR |  
      Róbert Mitník |  
      52418154  |  
      147,60 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2020/204 |  
      27.8.2020 |  
      Montáž podlahových dosiek KD |  
      Tomáš Kondáš - TML |  
      52383695  |  
      1 200,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2021/217 |  
      17.9.2021 |  
      Revízia komína,označenie komína č.126 |  
      Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |  
      52379051  |  
      94,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2022/202 |  
      16.9.2022 |  
      Revízia komína - spotrebiče do 50kW |  
      Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |  
      52379051  |  
      85,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2023/181 |  
      21.9.2023 |  
      Revízia komína - spotrebiče do 50 kW+doprava |  
      Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |  
      52379051  |  
      84,60 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/211 |  
      25.9.2024 |  
      Revízia komína - spotrebiča |  
      Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |  
      52379051  |  
      84,60 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2025/162 |  
      23.9.2025 |  
      Revízia komína |  
      Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |  
      52379051  |  
      98,40 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Zmluva Dodávateľská |  
      1/2025 |  
      14.2.2025 |  
      Kúpna zmluva   |  
      Join-S, s.r.o. |  
      52264629  |  
         |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2025/111 |  
      16.6.2025 |  
      Traktor+náves+snežný pluh |  
      Join-s s. r. o. |  
      52264629  |  
      102 828,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2022/14 |  
      1.2.2022 |  
      orez gastana |  
      Bohuslav Mráz |  
      52220893  |  
      350,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2019/94 |  
      9.5.2019 |  
      Odchyt karantenizácia psov za mesiac 42019 |  
      PREMIUM BVK s.r.o. |  
      52168956  |  
      205,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2019/111 |  
      14.6.2019 |  
      Mesačný poplatok |  
      PREMIUM BVK s.r.o. |  
      52168956  |  
      30,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2019/134 |  
      8.7.2019 |  
      Mesačný poplatok,odchyt |  
      PREMIUM BVK s.r.o. |  
      52168956  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2019/160 |  
      12.8.2019 |  
      Mesačný poplatok,odchyt |  
      PREMIUM BVK s.r.o. |  
      52168956  |  
      30,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2019/183 |  
      13.9.2019 |  
      Mesačný poplatok,odchyt 8/2019 |  
      PREMIUM BVK s.r.o. |  
      52168956  |  
      30,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2019/209 |  
      11.10.2019 |  
      Mesačný poplatok,odchyt 9/2019 |  
      PREMIUM BVK s.r.o. |  
      52168956  |  
      30,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2019/270 |  
      16.12.2019 |  
      Mesačný poplatok,odchyt 11/2019 |  
      PREMIUM BVK s.r.o. |  
      52168956  |  
      30,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2019/287 |  
      31.12.2019 |  
      Mesačný poplatok,odchyt 12/2019 |  
      PREMIUM BVK s.r.o. |  
      52168956  |  
      30,00 EUR  |