|  | Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO  | Cena | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/108 | 29.5.2024 | Zverejnenie mapy cintorína 1.6.2024-31.5.2025 | EXCO-HN, s.r.o. | 36472301 | 100,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2025/80 | 7.5.2025 | Zverejnenie mapy cintorína 1.6.2025-31.5.2026 | EXCO-HN, s.r.o. | 36472301 | 100,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/315 | 23.12.2021 | SES BARON BR1/830  sedačka,stolik | SANAS, a.s. | 36458562 | 1 241,06 EUR | 
  
    
      | Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2022 | 2.8.2022 | Nájomná zmluva | GVP, spol s.r.o. | 36446190 | 1,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/120 | 25.6.2019 | Zásahová hadica,prepravné | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 271,70 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2025/129 | 21.7.2025 | DHZ- zásahový oblek,obuv,tričko,rovnošata | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 2 197,06 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2023/52 | 3.4.2023 | Čistiace prostriedky-KD-TG Floor Cleaner Extra 10l | Vallens, s.r.o. | 36408590 | 102,14 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2011/43 | 18.3.2011 | Pero s potlačou | LIM PO,s.r.o. | 364 98 980 | 48,80 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2011/81 | 24.5.2011 | vlajka obecná | LIM PO,s.r.o. | 364 98 980 | 24,60 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2017/212 | 14.12.2017 | City of Earth 84 rán-ohňostroj | W2.s.r.o | 36365302 | 134,50 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2016/62 | 27.4.2016 | PA 203 | BS ACOUSTIC SK s.r.o. | 36354163 | 369,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2023/88 | 25.5.2023 | Fotoplátno 30 x 40 cm-1ks-NP PRIM,dobierka+poštovn | HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. | 36335690 | 26,80 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2014/78 | 12.8.2014 | spinač VO | ELTIS electronic,spol.s.r.o | 36317373 | 191,54 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/230 | 21.10.2022 | Piansport Zostava 20 rýchle tvary - 18 ks | MAQUITA s.r.o. | 36316881 | 359,05 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/194 | 17.8.2021 | BEKO BU 1153HCN chladnička starosta | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 261,40 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/195 | 17.8.2021 | SIEMENS EP7A6SB20- varná doska | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 426,30 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/198 | 12.8.2021 | BEKO BIM 22300X elektrická rúra | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 190,40 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/281 | 19.11.2021 | Skladací plošinový vozík Rocket | A J Produkty a.s. | 36268518 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2013/62 | 17.6.2013 | reproduktory | Edu Work,s.r.o | 36254118 | 190,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/33 | 27.2.2019 | Bezdrôtová súprava vocal dual | Edu Work,s.r.o | 36254118 | 149,90 EUR |