|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/250 |
29.11.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie : |
Luby, s.r.o. |
44832095 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/30 |
3.2.2021 |
Realizácia podláh na novom OcÚ |
Ľubomír Somoš - SOMA |
32693435 |
6 700,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/215 |
31.10.2018 |
Zakrývacia plachta PVC 12x12 m |
Ľubomír Smoliga |
32672471 |
960,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/186 |
12.9.2019 |
Oprava plachty na prístrešok |
Ľubomír Smoliga |
32672471 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/308 |
20.12.2021 |
Plachta na zakrytie fantány |
Ľubomír Smoliga |
32672471 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/327 |
30.12.2021 |
Oprava plachty na fontane |
Ľubomír Smoliga |
32672471 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/177 |
21.10.2017 |
Cateringové služby pri priležitosti |
LPV - SK, s.r.o. |
50673301 |
903,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/194 |
6.9.2024 |
Nádoby na odpad 6 ks |
Lonater -Ing.Sestak,Stretava 125 |
11957336 |
342,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/174 |
30.7.2021 |
Enegetický certifikát budovy obecného úradu |
LIPA SLOVAKIA s.r.o. |
50798171 |
350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/126 |
1.7.2019 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/141 |
23.7.2019 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/162 |
19.8.2019 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/190 |
19.9.2019 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/222 |
19.10.2019 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/234 |
8.11.2019 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/257 |
9.12.2019 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/286 |
31.12.2019 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/35 |
27.2.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/58 |
27.2.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/59 |
31.3.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
10,90 EUR |