Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/266 15.12.2023 Novoročné pozdravy LIM PO, s.r.o. 36498980  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/46 5.3.2024 Vlajka SR 80x120 cm exter. - 1 ks LIM PO, s.r.o. 36498980  59,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/71 11.4.2024 taška plastová s potlačou - 300 ks LIM PO, s.r.o. 36498980  310,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/85 2.5.2024 krabica na drevenom podklade + doprava LIM PO, s.r.o. 36498980  43,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/123 20.6.2022 Budeme si čítať Libristo Media s.r.o. 04448367  21,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/83 15.5.2023 Sada Stanica karaoke+2 mikrofóny bezšnúrové-NPPRIM LEGS, spol. s r.o. 36762474  27,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/123 7.10.2015 Čalúnenie lavíc DS Ladislav Polák 14333635  445,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KD-1/2024 1.2.2024 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Ladislav Marcin   250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/144 18.12.2013 DR práce Ladislav Lechman 32673108  297,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/168 4.9.2023 Otrava pre potkanov Ladislav Lechman 32673108  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/127 9.12.2014 2x pneumatiky traktor Ladislav Kováč 43510795  760,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/116 17.6.2019 Pneumatiky,duša,pneuservisné práce Ladislav Kováč 43510795  238,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/228 29.9.2020 Pneuservisne práce Ladislav Kováč 43510795  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/249 20.10.2020 Pneumatika 12,5-18 Ladislav Kováč 43510795  102,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/135 18.6.2021 Pneuservisné práce Ladislav Kováč 43510795  52,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/191 6.9.2022 pneuservisné práce - traktor Ladislav Kováč 43510795  166,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/177 12.9.2023 Pneuservisné práce - vozík DS Ladislav Kováč 43510795  148,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/115 5.6.2024 Pneumatika s dušou, duša na vozík DS Ladislav Kováč 43510795  157,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/134 18.7.2023 Prenájom mobilných WC + servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/155 18.8.2023 Prenájom mobilných WC + servis - Deň obce Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Nastavenia cookies