|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/81 |
14.5.2018 |
Pohár |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
171,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/2 |
6.1.2014 |
Napájací zdroj LPV-35-12 |
Mário Bugár |
46171347 |
36,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/272 |
9.11.2020 |
Zistenie závady na plynovom topidle Karma |
Marián Kvak PLYN - SERVIS |
48050857 |
50,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/273 |
9.11.2020 |
Spustenie a uvedenie kotla Protherm |
Marián Kvak PLYN - SERVIS |
48050857 |
69,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NZ 1/2024 |
4.4.2024 |
Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu |
Marián Balog |
|
20,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NZ 2/2024 |
4.4.2024 |
Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu |
Marián Balog |
|
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/94 |
9.8.2012 |
Nakládka a prevoz cestného panela |
Mária Palova |
40940292 |
56,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/43 |
3.5.2013 |
preprava |
Mária Palova |
40940292 |
115,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/115 |
21.10.2013 |
preprava |
Mária Palova |
40940292 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/178 |
26.10.2017 |
Odvoz odpadu 10.10.-motorovým vozidlom |
Mária Palova |
40940292 |
292,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/75 |
16.5.2011 |
prekládka unimobunky |
Mária Paľová |
40940292 |
74,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/19 |
10.2.2017 |
Chladnička biela 1300L |
Marek Gaľ GastroGal |
41579526 |
1 392,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2023 |
16.3.2023 |
prenájom kultúrneho domu Žbince |
Marcin Marek |
|
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/230 |
21.10.2022 |
Piansport Zostava 20 rýchle tvary - 18 ks |
MAQUITA s.r.o. |
36316881 |
359,05 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2023 |
28.3.2023 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Makuňa Gejza |
|
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/147 |
29.11.2012 |
Školenie úžívateľov URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
178,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/150 |
5.12.2012 |
Systemová podpora URBIS 1.12.2012-30.11.2013 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
265,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/133 |
9.12.2013 |
Systémová podpora URBIS/01.12.2013-30.11.2014/ |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
288,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/122 |
1.12.2014 |
školenie Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
297,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/133 |
1.12.2014 |
systemova podpora |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
560,00 EUR |