Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/213 19.10.2023 Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo MADE spol. s r.o. 36041688  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/222 27.10.2023 Školenie k informačnému systému URBIS-Mzdy MADE spol. s r.o. 36041688  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/1 3.1.2024 Systémová podpora URBIS (01.01.2024-31.12.2024) MADE spol. s r.o. 36041688  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/8 18.1.2024 Školenie k informačnému systému URBIS MADE spol. s r.o. 36041688  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/51 13.3.2024 Školenie k informačnému systému URBIS MADE spol. s r.o. 36041688  54,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/58 3.4.2024 Zvýšenie systémovej podpory o infláciu 10,5 % MADE spol. s r.o. 36041688  94,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/104 24.5.2024 Školenie k informačnému systému URBIS MADE spol. s r.o. 36041688  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/319 29.7.2021 Kúpa pozemku LV.č.652 parcela č 1105 Maďar Vladimír   2 284,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/178 19.8.2022 Pohár zlato-strieborný ,štitok-PO MAAD.sk, s.r.o. 46870733  102,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/98 6.9.2013 výmena oleja OPEL LV PARTNERS s.r.o 45849722  126,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/154 31.12.2013 Za službu Lungo Mare,s.r.o 47450126  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/250 29.11.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie : Luby, s.r.o. 44832095  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/30 3.2.2021 Realizácia podláh na novom OcÚ Ľubomír Somoš - SOMA 32693435  6 700,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/215 31.10.2018 Zakrývacia plachta PVC 12x12 m Ľubomír Smoliga 32672471  960,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/186 12.9.2019 Oprava plachty na prístrešok Ľubomír Smoliga 32672471  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/308 20.12.2021 Plachta na zakrytie fantány Ľubomír Smoliga 32672471  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/327 30.12.2021 Oprava plachty na fontane Ľubomír Smoliga 32672471  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/177 21.10.2017 Cateringové služby pri priležitosti LPV - SK, s.r.o. 50673301  903,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/174 30.7.2021 Enegetický certifikát budovy obecného úradu LIPA SLOVAKIA s.r.o. 50798171  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/126 1.7.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Nastavenia cookies