|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/176 |
19.8.2024 |
Vyúčtovanie za II.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. |
Mesto Michalovce |
00325490 |
451,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/177 |
19.8.2024 |
Preddavok na III.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/246 |
7.11.2024 |
Preddavok na IV.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/247 |
7.11.2024 |
Vyúčtovanie za III.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. |
Mesto Michalovce |
00325490 |
357,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/131 |
24.6.2022 |
Práca-odberné plynové zariadenie |
MERATECH-SOLAR, s.r.o. |
36687375 |
8 204,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/211 |
5.10.2022 |
Pripojenie zadnej časti KD Žbince na verejnú kana- |
MERATECH-SOLAR, s.r.o. |
36687375 |
2 691,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/243 |
7.11.2022 |
Ventil napúšťací 1/2 bočný ALC A15 4 ks |
MERATECH-SOLAR, s.r.o. |
36687375 |
54,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/74 |
17.4.2024 |
Rúra kanalizačná 250/2000 - 1ks |
MERATECH-SOLAR, s.r.o. |
36687375 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/40 |
15.2.2019 |
Konzola na stenu |
Megatlač s. r. o. |
51244489 |
27,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/73 |
15.3.2019 |
Vlajky 2 |
Megatlač s. r. o. |
51244489 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/244 |
6.11.2024 |
Servisná prehliadka kotla KD |
MaTo Plyn - Servis, s.r.o. |
56225091 |
429,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/26 |
18.2.2011 |
Zemné práce strojom LB 110B |
Matej Paľo |
43381251 |
480,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/33 |
2.3.2011 |
zemné práce |
Matej Paľo |
43381251 |
944,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/71 |
9.5.2011 |
zemné práce |
Matej Paľo |
43381251 |
57,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/72 |
9.5.2011 |
zemné práce |
Matej Paľo |
43381251 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/76 |
16.5.2011 |
zemné práce |
Matej Paľo |
43381251 |
422,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/235 |
2.11.2022 |
Práce strojom LB 11 0B |
Matej Paľo |
43381251 |
400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/205 |
10.10.2023 |
Práce strojom LB 110 B |
Matej Paľo |
43381251 |
129,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/206 |
10.10.2023 |
Práce strojom LB 110 B (bágrom) |
Matej Paľo |
43381251 |
1 305,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF1990/266 |
28.12.2018 |
Akumulátor olovený 12V 18Ah |
Martin Peti - PEXTRA |
41508939 |
49,89 EUR |