|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/38 |
4.3.2025 |
Poradenské služby BOZP a PO za 1.Q.2025 |
IKS - service s.r.o. |
54165083 |
110,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/223 |
7.9.2021 |
Ubytovanie |
HOTEL SUN, s. r. o. |
50488074 |
238,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/126 |
8.6.2020 |
Batoh,vakuová dlada,pumpa |
HomeGym s.r.o. |
27708144 |
468,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/26 |
11.2.2019 |
ENERGY MP3 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
36,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/33 |
25.2.2025 |
Odťah vozidla VW Caravelle |
HELS, s.r.o. |
45304378 |
81,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/167 |
24.7.2020 |
UV trubice |
HDT SK, s.r.o. |
35884088 |
39,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/88 |
25.5.2023 |
Fotoplátno 30 x 40 cm-1ks-NP PRIM,dobierka+poštovn |
HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. |
36335690 |
26,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1/2023 |
24.10.2023 |
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 28.7.2022 |
GVP, spol. s.r.o. |
36 446 190 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2022 |
2.8.2022 |
Nájomná zmluva |
GVP, spol s.r.o. |
36446190 |
1,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/105 |
11.5.2020 |
Antibakteriálne hygienické rúško |
GUSTO Kids s.r.o. |
47600721 |
52,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/9 |
24.1.2020 |
Horizontálne žalúzie KD |
Gustáv Jacko GUSTO |
40821552 |
141,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/36 |
14.3.2011 |
Pevná linka 2/2011 |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
36,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/53 |
6.4.2011 |
miestne hovory |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
46,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/68 |
6.5.2011 |
pevná linka |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
36,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/19 |
15.2.2012 |
Pevná linka 1/2012 |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
53,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/29 |
13.3.2012 |
Pevná linka 2/2012 |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
38,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/41 |
11.4.2012 |
Pevná linka 3/2012 |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
46,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/61 |
11.5.2012 |
Pevná linka 4/2012 |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
36,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/72 |
15.6.2012 |
Pevná linka 5/2012 |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
27,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/83 |
10.7.2012 |
Pevná linka 6/2012 |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
22,46 EUR |