Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/207 23.9.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  115,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/208 23.9.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  685,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/232 30.10.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  685,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/233 30.10.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  115,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/234 30.10.2024 Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/255 22.11.2024 Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/256 22.11.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  115,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/257 22.11.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 370,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/285 23.12.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  115,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/286 23.12.2024 Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/7 24.1.2025 Materiál PUPN 3 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  703,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/30 20.2.2025 Materiál PUPN 3 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  998,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/49 19.3.2025 Materiál PUPN 3 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  998,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/70 25.4.2025 Materiál PUPN 3 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  998,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/87 23.5.2025 Materiál PUPN 3 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 997,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/125 9.7.2025 Materiál PUPN 3 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  468,52 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2022 9.11.2022 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. 42104629  1 320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/279 13.12.2022 Overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. 42104629  1 320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/12 24.1.2023 Tovar podľa cen.ponuky-mriežky na rekuperáciu 4ks Ing. Roman Škvarka 46054421  446,87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/33 15.2.2024 Ústredňa pre obecný rozhlas KAU-800W USB/FM/BT Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO 40116956  898,98 EUR 
Nastavenia cookies